你好 1 平时拿到进项税 借: 原材料/费用用之类 应交税费-待认证进项税 贷: 银行存款/应付账款 2 确认收入 借: 银行存款/应付账款 贷: 主营业务收入 报增值税前 借: 应交税费-应交增值税-进项税 贷: 应交税费-待认证进项税 申请出口退税 借: 其他应收款-出口退税 贷: 应交税费-应交增值税-出口退税
出口样品单是没有报关单的,对吗?不需要申报出口退税,确认收入账务处理和正常出口退税的账务处理是一样的吗?
请问老师,这个海关进口增值税专用缴款书,是我司的一般贸易退回业务,属于我司出口的产品,客户退回,做了进口处理,那我交的进口增值税和关税,还有进口的产品,分别怎么入账?
请问进出口贸易的账务处理和税务处理是怎样的?对于这个没有概念
外贸企业出口报关的货物没有进项发票,合计吗?请问账务处理?
出口贸易单位整个账务处理流程是什么样的??发票怎么开具?外币账户收款转款分录?出口贸易的小规模和一般纳税人有什么样的区别?
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
税务处理呢
你好,这就是税务处理分录
这个不是账务处理吗?那平常报税退税方面呢
你好,申报的增值税报表就是按你的分录数据申的。
老师,这样回复有点敷衍哦。
你好,你平时怎么入账就怎么申报,你没办过增值税报表吗?