2022年为啥还要调账呢?当年都已经计提了呀

老师,发现2020年所得计提多了,现在也收到汇算清缴退回多交税款,账务处理,借:应交税费-企业所得 贷:以前年度损益调整 借:银行存款 贷:以前年度损益调整
业务招待费这种需要调增的企业所得税,是在本年底计提企业所得税,还是次年汇算清缴缴纳时 借:以前年度损益调整 贷:应交税金 借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整,最后借:应交税金 贷:银行存款
老师,2021年做2020年的汇算清缴时要补税,我当时做了借以前年度损益调整,贷应缴税费企业所得税;借应交税费企业所得税,贷银行,就没有了。我发现还要做一个借未分配利润 贷以前年度损益调整,但是我没做,我的未分配利润没调整过来,怎么办呀?这都2022年了,还能调整吗?
企业会计准则,2021年少计提成本费用,未计提企业所得税,如果2022年1月用以前年度损益进行补提,是否需要调整财务报表,如何调整,汇算清缴时如何纳税调减?
所得税汇算是在次年,比如2022年做2021的所得税汇算,那我2022才会做调整分录,比如说要再交所得税, 借:以前年度损益调整50,贷:应交税费–应交企业所得税50 借:利润分配–未分配利润50,贷:以前年度损益调整50 我这个分录做在2022,还是2021年啊?
付款单上的公司名,科技两个字打印成了 可以,已走完签字流程,能付款吗
EXW方式出口,杂费100,这个杂费是报关行填写的,也不用付,报关单货物的金额是96000,我该怎么入账?
老师你好,银行卡(结算卡)取现,是要单独走分录库存现金吗?
一般纳税人的个体户交的经营所得怎么账务处理,需要计提吗
请问你一下,个体户劳务公司是不是也可以开3个点专票,是服务部类的
老师,公司有自己的食堂,买的冰箱,微波炉给公司食堂用,它的进项可以抵扣吗?它固定资产折旧是放在管理费用-福利费吗?
请问新的增值税法,在小规模纳税人和一般纳税人的开票税率哪些发生变化了呢?
公司开具的自产自销的苗木发票,我忘记选自产自销了,有什么影响吗?
老师,一月份增加的长护险不给抵扣个税吗,突然间会计分录不知道怎么写了
老师,请问报关单上的货源地是中山,供应商开票主体可以是其他城市吗
本来以为20年左右能支付该款项,但直至今日还不确定。所以调了去
借:以前年度损益调整 贷其他应付款 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
已经纳税调增了,所以2022年做账后不需要再调整企业所得税,是这样吗
是的,已经纳税调增了,所以2022年做账后不需要再调整企业所得税