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甲公司执行25%的企业所得税税率,并根据税后净利润提取10%法定盈余公积。2016年11月8日销售一批商品给乙公司,取得收入120万元(不含税,增值税率17%)。甲公司发出商品后,按照正常情况已确认收入,并结转成本100万元。2016年12月31日,该笔货款尚未收到,甲公司对应收账款计提了坏账准备6万元。2017年1月12日,由于产品质量问题,本批货物被退回。假定本年度除应收乙公司账款计提的坏账准备外,无其他纳税调整事项,甲公司于2017年2月28日完成2016年所得税汇算清缴,甲公司于2017年3月1日批准对外呈报2016年度财务报告。要求:请编制甲公司2017年1月12日已售产品退回的有关会计分录。

2022-04-23 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-23 13:55

1、借以前年度损益调整-主营业务收入120 应交税费-销项税额20.4 贷应收账款140.4 2、借库存商品100 贷以前年度损益调整-主营业务成本100 3、借应交书费-应交所得税(120-100)*25%=5 贷以前年度损益调整-所得税费用5 4、借坏账准备6 以前年度损益调整-信用减值损失6 借利润分配-未分配利润9 贷以前年度损益调整-本年利润9 6、借盈余公积-提取法定盈余公积0.9 贷利润分配-未分配利润0.9

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1、借以前年度损益调整-主营业务收入120 应交税费-销项税额20.4 贷应收账款140.4 2、借库存商品100 贷以前年度损益调整-主营业务成本100 3、借应交书费-应交所得税(120-100)*25%=5 贷以前年度损益调整-所得税费用5 4、借坏账准备6 以前年度损益调整-信用减值损失6 借利润分配-未分配利润9 贷以前年度损益调整-本年利润9 6、借盈余公积-提取法定盈余公积0.9 贷利润分配-未分配利润0.9
2022-04-23
你好,需要计算做好了发给你
2020-11-11
同学您好。 借:信用减值损失 5 贷:坏账准备5 借:递延所得税资产5*0.25=1.25 贷:所得税费用 1.25 5-1.25=3.75 借:主营业务收入 20 贷:银行存款20 借:应交所得税 20*0.25=5 贷:所得税费用 5 净利润 +3.75-20+5=-11.25
2021-09-24
学员您好,甲公司: 20*7年11月8日, 借:应收账款   140.4    贷:主营业务收入   120           应交税费—应交增值税(进项税额)   20.4    (120*17%) 借:主营业务成本   100    贷:库存商品   100 20*8年1月12日, 借:以前年度损益调整   120       应交税费—应交增值税(销项税额)    20.4    贷:应收账款   140.4 借:库存商品   100    贷:以前年度损益调整   100 借:应交税费—应交所得税   5   【(120-100)*25%】    贷:以前年度损益调整   5 借:盈余公积   1.5      (15*10%)        利润分配—未分配利润    13.5    贷:以前年度损益调整    15   (120-100-5) 乙公司: 2*07年11月8日, 借:库存商品   120       应交税费—应交增值税(进项税额)   10.4    贷:应付账款   140.4 20*8年1月12日, 借:应付账款   140.4    贷:库存商品   120           应交税费—应交增值税(进项税额)   10.4
2021-04-26
同学您好,分录如下: (1)借:以前年度损益调整 2400000 应交税费-应交增值税-销项税 312000 贷:应收账款 2712000 (2)借:库存商品 2000000 贷:以前年度损益调整 2000000 (3)借:应交税费-应交所得税 100000 贷:以前年度损益调整 100000 (4)借:利润分配-未分配利润 300000 贷:以前年度损益调整 300000
2020-12-04
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