你好,你能确定这个发票今年能收到吗?如果可以的话,你可以先计提,可以把房租的话,直接寄提到借待摊费用贷,银行存款里面,然后每个月再分摊。
老是什么叫计提呢?我上个月多计提房租,没有付我在这个月调减房租可以? 因为计提看到挂账应付房租很多,要调减?
老师,我们每个月计提房租3万, 计提6个月了,现在他们把一年的房租都付了,我要怎么做账,可以直接冲其他应付款,后面还正常每月计提吗
老师 请问支付房租3个月总共是10万,收到专票,税额1万,请问每个月摊销房租按照9万计提还是10万呢?
房租还没有支付,可以计提吗,一个月1万5房租怎么计提呢?
在12月支付了1月到12月的房租,1月到11月计提了,12月还用计提吗?12月付12月房租,为什么还要计提?当月付当月不是不用计提吗
老师,我们公司搞活动,充值299卡,这个季度每次来就免门票,每次门票49元。当时收到这个钱的时候做的分录: 借:银行存款299 贷:预收账款299 现在活动结束了,该不该把这个299卡转收入,转收入的话,那每次免单的那个门票应该怎么处理
老师就是有些企业开了数电发票给我们,,但是不小丢了,,我可以在自己的电子税务局打印出来做账吗?
老师就是在电子税务局,我们开了发票之后,后面会有一个交付,这个是个什么意思,我需要操作什么吗?
报关单中有2项商品,第一项是视同内销,第2项出口退税,问在申报出口明细表时候,出口货物报关单号18位+0+项号,这个项号是01还是02?
老师好,本开六个点票,让开九个点票,说差3个点会单独给老总,意思老总赚取这3个点,请问这赚取的3个点咋账务处理?感谢
老师,费用票据低于500的可以直接入账。能要发票尽量要发票是吗?什么情况的汇算清缴需要调征
老师工会经费是按什么交的,假如第二季度的工会经费,他是按第二季度计提的工资交,还是按第一季度+第二季度计提的工资交?
老师就是谷物加工企业,就是进谷回来打成米,,可以申请高新技术企业吗?
老师,我是一家建筑劳务公司。我下设的有三个工程队。个人我按照工人名单进行了申报,来了工程款后我可以直接打款到三个队长的账户吗?由队长进行代发。
老师你好,我报8月增值税的时候进项税不够,不能把9月的进项税也勾选上吗?
发票是我们自己开发票,一般还是会一年开个18万的发票的
嗯,那正常你按这个18万去提就可以,因为咱只有18万的发票。
借:管理费用 贷:其他应付吗
借待摊费用,贷银行存款,然后借管理费用,房租费、贷,待摊费用。
我还没付钱,怎么就银行存款了
待摊费用可以计入损益?
你没付钱的话,你就用其他应付款呀,这个就是灵活运用的一个问题了。
待摊费用的话,它是一个资产类的科目,你每个月记到管理费用的那部分,太是损益类的。
记到损益好些吧?可以多些费用
嗯,因为它本身就是要求你去摊销的,所以你不能一次性记到费用里面。