您好 (13)本月甲产品、乙产品全部完工,已验收入库(甲产品完工1000件,乙产品完工500件)。 请问入库金额是多少 (14)本月销售甲产品850件,每件售价1100元,销售乙产品450件,每件售价1600元,增值税税率13%,货款尚未收到。 借 应收账款935000+720000+215150=1870150 贷 主营业务收入-甲850*1100=935000 贷 主营业务收入-乙450*1600=720000 贷 应交税费-应交增值税-销项税额(935000+720000)*0.13=215150 (15)结转本月已销商品成本。[参考(13)、(14)] (16)用银行存款支付本月销售商品运杂费12000元。 借 销售费用12000 贷 银行存款12000 (17)计算应交本月消费税5000元,房产税4000元,城市维护建设税2000元,教育费附加1500元。 借 税金及附加消费税5000 借 税金及附加-房产税4000 借 税金及附加-城建税2000 借 税金及附加-教育费附加150 贷 应交税费-消费税5000 贷 应交税费-房产税4000 贷 应交税费-城建税2000 贷 应交税费-教育费附加1500 (18)用银行存款支付公益性捐赠50000元。 借 营业外支出50000 贷 银行存款50000

11、按甲、乙产品的工时分配结转制造费用4400元(甲产品工时4000小时,乙产品工时6000小时)。12、本月甲、乙产品全部完工,验收入库,结转完工产品的成本。13、销售乙产品1000件,每件260元,总计货款260000元,增值税为33800元,已存入银行。并结转已销产品成本,成本为5000元。(2个分录)14、由于对方违约,收到缴纳的罚款8000元存入银行。15、将本月各损益类账户的本期发生额转入“本年利润”账户。
写会计分录(7)收到银行付款通知,本月水电费14500元,其中:车间负担5700元,厂部负担8800元(8)月末分配职工薪酬,其中:甲产品生产工人薪酬126000元乙产品生产工人薪酬214000元车间管理人员薪酬115000元厂部管理人员薪酬100000元合计555000元(9)计提本月固定资产折旧费,其中:车间提取12100元,厂部提取15000元。(10)以银行存款购买不需安装设备一台,买价100000元,增值税税额13000元,运杂费4000元,已投入使用。(11)车间人员出差回公司报销差旅费4200元(预借5000元)。(12)结转本月制造费用(甲产品工时6000小时,乙产品工时4000小时)。(13)本月甲产品、乙产品全部完工,已验收入库(甲产品完工1000件,乙产品完工500件)。(14)本月销售甲产品850件,每件售价1100元,销售乙产品450件,每件售价1600元,增值税税率13%,货款未收到
(13)本月甲产品、乙产品全部完工,已验收入库(甲产品完工1000件,乙产品完工500件)。(14)本月销售甲产品850件,每件售价1100元,销售乙产品450件,每件售价1600元,增值税税率13%,货款尚未收到。(15)结转本月已销商品成本。[参考(13)、(14)](16)用银行存款支付本月销售商品运杂费12000元。(17)计算应交本月消费税5000元,房产税4000元,城市维护建设税2000元,教育费附加1500元。(18)用银行存款支付公益性捐赠50000元。写会计分录
9、以现金支付管理部门的办公费80元。10、计提应由本月负担的短期借款的利息500元11、计提车间固定资产折旧2500元12、结转本月制造费用,制造费用按生产甲、乙产品人员的工资比例进行分配13、期末产品完工,结转完工的甲、乙产品的成本,甲产品完工125吨,乙产品完工40吨。14、出售甲产品15吨,售价为400元/吨,出售乙产品20吨,售价800元/吨,增值税率13%,价税款收到存入银行。15、向光华工厂出售甲产品85吨,售价为400元/吨,增值税率13%,价税款未收到。16、本期发生的销售产品的运费4600元,以存款支付17、以存款支付甲、乙产品的广告费1200元18、结转本月已销产品的成本。
利和公司本月发生如下经济业务,请编制会计分录。其中,甲产品单位成本180元/件,乙产品单位成本80元每件。1.销售甲产品500件,单价200元,增值税税率13%,货款已收到并存入银行,确认收入结转成本。2.收到恒鑫厂上月所欠货款7000元,存入银行3.销售给恒鑫厂甲产品200件,单价200元;乙产品100件,单价100元。增值税率13%,客户以商业汇票支付货款和税款,利和公司确认收入结转成本。4.销售给明达工厂甲产品900件,单价200元;乙产品200件,单价100元。增值税率13%,款项尚未支付,确认收入结转成本
如何资金在在账户上呆一天然后打给个人,算实缴吗?
刚接手一家劳务派遣公司,本月申报增值税的时候,有存在不开票的代收代付部分的款项,如果填写到申报表跟开票系统对不上,请问这部分要不要填写到申报表?属于一般纳税人差额征税方式
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请教老师,关于2024年7月1日前注册的公司注册资本实缴是怎么规定的
老师你好,我在填写长期资产关联表的时候,填写原值按发票上面填写,合计97万,但系统提示应大于500万,还有调整日期不能为空,可是我们这两台车合计就是这么多钱啊,难道是500万以下不用做关联吗?
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