1借银行存款38000 贷应收账款38000

2.资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元,教育费附加1000元设置会计分录
会计分资料:长江公司xxxx年10月发生如下业务。(1)销售给富通公司甲产品230台,每台售价1000元,增值税税率13%;另用现金代垫运费1500元。货款及代垫运费尚未收到。(2)销售给致远公司甲产品350台,每台售价1000元,乙产品250台,每台售价600元增值税税率13%,收到致远公司开出的期限6个月商业汇票一张。(3)收到致远公司上月购货欠款60000元,存入银行。(4)行支付为产品销售的广告费1000元。(5)销售给富通公司甲产品300台,每台售价1000元,增值税税率13%,收到现金50000元,其余货税款尚未收到。(6)代垫销售给富通公司甲产品的运费2900元,用现金支付。(7)收到销售给富通公司甲产品的余款289000元、代垫付运费2900元,款项存入银行。(8)销售给致远公司乙产品320台,每台售价600元,增值税税率13%,收到致远公司货款80000元,其余货税款尚未收到。(9)结转已销售产品的生产成本,甲产品每台生产成本为500元,乙产品每台生产成本为200元。(10)按规定计提城市维护建设税1800元,教育费附加1000元。书写会计分录
(1)海天公司销售甲产品200件,每件2000元,价款400000元,增值税销项税52000元。货已发出,款项已收存银行。(2)海天公司销售乙产品100件,每件1500元,价款150000元,增值税销项税19500元,代垫运杂费300元,以银行存款支付。已办妥托收手续。(3)海天公司结转甲、乙两种产品的销售成本,销售甲产品80件,生产总成本100000元;销售乙产品300件,生产总成本400000元。(4)海天公司计算已销售甲产品应交纳的消费税,按销售收入的10%计算,税金为16000元。(5)海天公司以银行存款支付销售产品的包装费用1000元。(6)海天公司销售一批A材料,价款10000元,增值税销项税额1300元。款已收到,存入银行。该批材料成本为8000元。以上编制会计分录
目的:练习产品销售业务的核算二、资料;光明公司2019年9月发生如下产品销售业务(1)收到中华公司上月购货欠款38000元,存入银行(2)销售给东风公司甲产品140件,每件售价450元,增值税率13%,代垫运费1390元,用现金支付,货款尚未收到3)销售给上海公司甲产品110件,每件售价450元,乙产品180件,每件售价850元,增值税率13%,收到上海公司开出的期限3个月商业汇票一张(4)用银行存款支付广告费14500元5)销售给海河公司甲产品190件,每件售价450元,增值税率13%,其中,10件收到现金,50件收到银行存款,130件没收到货款6)用银行存款支付销售给海河公司产品的运费1900元(7)北京公司的商业汇票到期,款项65000元,全部收回。(8)销售给南京公司乙产品280件,每件售价960.5元(含税),增值税率13%,收到南京公司货款10万元,其余货尚未收到9)结转产品销售成本,甲产品每件成本210元,乙产品每件成本480元(10)按规定计提建税2800元,教育费附加1200元要求:根据以上业务编制会计分录
随堂练习简答题]东鸿公司202x年12月发生下列业务:(1)销售给凯丰厂甲产品200件,每件售价150元,增值税5100元,款项收到,存入银行;(2)以银行存款支付销售甲产品的广告费7000元(3)销售给东信公司甲产品100件,每件售价150元,增值税2550元,货款和增值税共17550元,收到该厂开出的期限为3个月的商业承兑汇票一张;(4)以现金支付上述销售给东信公司的包装费450元;(5)预收美化公司货款30000元存入银行;(6)销售给开泰公司200件乙产品,每件售价100元,增值税3400元,收到支票一张存入银行;(7)向黄海公司销售丙产品400件,每件25元,增值税1700元,代垫运费300元,款项尚未收到;(8)发出甲产品160件给美化公司,每件150元,增值税4080元,余款退回给美化公司;(9)销售给凯丰厂200件甲产品中,有两件因质量问题退货,用银行存款支付退货款及增值税共计351元;(10)收到黄海公司丙产品货款、增值税及代垫运费17870元;(11)按规定计算出本月应负担的已销产品消费税3600元;(12)月
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
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企业所得税汇算清缴报告从哪里查,就是那个年度申报表A么
2借应收账款72580 贷主营业务收入63000 应交税费应交增值税销项税8190 银行存款1390
3借应收票据228825 贷主营业务收入202500 应交税费应交增值税销项税26325
4借销售费用14500 贷银行存款14500