你好 1,借:固定资产,银行存款,贷:实收资本 2,借:银行存款,贷:短期借款 借:财务费用,贷:应付利息 3,借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 4,借:原材料,贷:在途物资

投资者投入货币资金250000元,存入银行。(2)以银行存款200000元,归还短期借款。(3)收到应收账款50000元存入银行。(4)购进原材料一批货款100000元,增值税17000元,材料已经验收入库中,开出支票支付货款。(5)以银行存款支付本月行政管理部门电费1800元。(6)用银行存款上缴所得税税金3500元。
四、根据某企业2009年6月份发生的下列经济业务编制会计分录:(每小题3分,共45分)1.以银行存款17500元交纳企业所得税。2.开出转账支票20000元,支付应向投资者分配的利润。3.投资者追加投资100000元,存入银行。4.向银行短期借款200000元,存入银行。5.收到出租包装物押金50000元,存入银行。(使用“其他应付款”科目)6.以银行短期借款50000元直接偿还前欠购料款。7.以银行存款100000元偿还到期的短期借款。8.采购甲材料-一批,应付货款为72000元。).以现金支付上述甲材料的搬运费200元,并结转材料采购成本。10.以银行存款预付购买乙材料款30000元。11.以银行存款支付前述应付货款72000元。12.采购丙材料一批,以银行存款支付购料款46000元。13.采购预付货款的乙材料,共计57000元。冲销原预付货款30000元,不足部分以银行存款支付,并结转材料采购成本。14.以银行存款支付上述丙材料的运杂费1000元,并结转材料采购成本。
(1)收到甲投资者投入设备一台,价值400000元,收到乙投资者投入货币资金100000元存入银行。(2)从银行取得期限3个月,年利率9%的短期借款500000元,存入银行。月末计提借款利息3750元。(3)采购A材料16000kg,80元/kg;采购B材料24000kg,50元/kg;增值税税率13%,货款以银行存款支付。同时转账支付运费4000元。(4)上述A、B材料验收入库,结转材料采购成本。(5)用转账支付1850元购买车间办公用品。(6)仓库发出材料汇总如下。A材料B材料甲产品耗用82500元63000元乙产品耗用41250元78750元车间一般耗用16500元15750元管理部门耗用1000元1600元合计141250元159100元写会计分录
写会计分录(1)收到甲投资者投入设备一台,价值400000元,收到乙投资者投入货币资金100000元存入银行。(2)从银行取得期限3个月,年利率9%的短期借款500000元,存入银行。月末计提借款利息3750元。(3)采购A材料16000kg,80元/kg;采购B材料24000kg,50元/kg;增值税税率13%,货款以银行存款支付。同时转账支付运费4000元。(4)上述A、B材料验收入库,结转材料采购成本。
四、综合业务核算[资料]千玺公司2021年12月份发生有关经济业务如下:1.投资者追加投资100000元,存入银行。2.向银行借款200000元,为期半年,借款年利率6%,到期一次还本付息,存入银行。3,计算上述借款第一个月的利息。4.以为期半年的银行借款50000元直接偿还前欠的购买材料款。5.以银行存款100000元偿还到期的长期借款。6.采购甲材料一批,价200000元,增值税进项税额26000元,货款暂未付。7.以现金支付上述甲材料的搬运费1500元,并结转材料采购成本。8.以银行存款预付购乙材料款30000元。9.以银行存款支付前述应付货款11700元。10.采购预付货款的乙材料,价50000元,增值税6500元。冲销原预付货款30000元,不足部分以银行存款支付。11.以银行存款支付上述乙材料的运杂费1000元,并结转材料采购成本。12.领用甲材料一批,其中生产A产品耗用135000元,生产B产品耗用150000元,车间一般耗用5000元,企业管理部门一般耗用3000元。[要求]请对以上业务进行相关的账务处理。
老师好:年终奖单独计税吗?
收到业务招待费的专票,无法抵扣可以直接进费用吗,申报报表的时候进项税额转出
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?退休后可以再就职吗
个人铺租开具租赁发票25万给客户公司要交多少个人所得税?
请问老师,公司实缴注册资本3000万,现在想减资至500万可以吗?具体怎么做?
老师您好,我们公司是小规模纳税人,公司销售模式:采购广东包包成品,按国外客户要求,将货送至深圳仓储,由仓储一件代发往美国,国外客户销售后回款至海口公司。我们按照国外的客户要求把货物送到国外的客户自己找的在深圳代理一件代发的运输公司,而代理运输公司是B2C模式买单出去的,不是以我们公司的名字出口的,公司没有开发票,只开了商业发票给国外客户,我们报增值税是免税还是视同内销?
老师您好,抵扣的那张票就不能再做成本是不?
进项税额多记了,调整分录,借:管理费用,贷应交税费(进项)吗
您好老师我们是物业公司 请问 收的取暖费怎么做账啊?以后应该需要分摊的
老师,请问如果是社保,有个尾数差,应该是524.96,企业算出来是525,这样导致个税有一分钱的差,你看要不要跟企业说,还是下次说?这次就按企业的数据524.96?