您好 请问可以把最后一问表格截图一下
某企业2021年12月份发生下列经济业务:1、投资者投入价值50000元的现金。2、向银行借入3年期借款160000元,存入银行。(1/23、购入甲、乙两种材料,甲材料250吨,买价计8000元;乙材料500吨,买价计2000元;增值税共计1300元,运杂费750元。货款及运杂费全部用银行存款支付。(运杂费按重量比例分配于甲、乙两材料)。4、售出A产品1000件,每件售价300元,适用的增值税税率为13%,货款当即收到,存入银行。5、上述购入材料验收入库,按实际成本入账。6、仓库发出材料如下:生产A产品领用材料15000元;生产B产品领用材料10000元;车间一般耗料1000元;厂部一般耗料500元。7、以银行存款支付车间办公费100元,厂部办公费200元。8、出售B产品2000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%,货款尚未收到。9、用现金支付销售产品运杂费2500元。10、计提短期借款利息1500元。11、支付所得税滞纳金10000元。二、要求:根据上述经济业务编制会计分录。
某企业2021年12月份发生下列经济业务:1、投资者投入价值50000元的现金。2、向银行借入3年期借款160000元,存入银行。(1/23、购入甲、乙两种材料,甲材料250吨,买价计8000元;乙材料500吨,买价计2000元;增值税共计1300元,运杂费750元。货款及运杂费全部用银行存款支付。(运杂费按重量比例分配于甲、乙两材料)。4、售出A产品1000件,每件售价300元,适用的增值税税率为13%,货款当即收到,存入银行。5、上述购入材料验收入库,按实际成本入账。6、仓库发出材料如下:生产A产品领用材料15000元;生产B产品领用材料10000元;车间一般耗料1000元;厂部一般耗料500元。7、以银行存款支付车间办公费100元,厂部办公费200元。8、出售B产品2000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%,货款尚未收到。9、用现金支付销售产品运杂费2500元。10、计提短期借款利息1500元。11、支付所得税滞纳金10000元。
(1)收到甲投资者投入设备一台,价值400000元,收到乙投资者投入货币资金100000元存入银行。(2)从银行取得期限3个月,年利率9%的短期借款500000元,存入银行。月末计提借款利息3750元。(3)采购A材料16000kg,80元/kg;采购B材料24000kg,50元/kg;增值税税率13%,货款以银行存款支付。同时转账支付运费4000元。(4)上述A、B材料验收入库,结转材料采购成本。(5)用转账支付1850元购买车间办公用品。(6)仓库发出材料汇总如下。A材料B材料甲产品耗用82500元63000元乙产品耗用41250元78750元车间一般耗用16500元15750元管理部门耗用1000元1600元合计141250元159100元写会计分录
写会计分录(1)收到甲投资者投入设备一台,价值400000元,收到乙投资者投入货币资金100000元存入银行。(2)从银行取得期限3个月,年利率9%的短期借款500000元,存入银行。月末计提借款利息3750元。(3)采购A材料16000kg,80元/kg;采购B材料24000kg,50元/kg;增值税税率13%,货款以银行存款支付。同时转账支付运费4000元。(4)上述A、B材料验收入库,结转材料采购成本。
1.从银行提取现金8000元备用。2.接受投资者投资专利权,价值100000元。3.购入不需要安装的机器设备一台,价值50000元,增值税6500元,以银行存款支付。4.购买材料一批,价款60000元,增值税7800,材料已经验收入库,货税款尚未支付。5.生产I号产品耗用材料100000元,II号产品耗用材料150000元,车间一般耗用材料5000元,厂部耗用材料2500元。6.销售I号产品80台,单价4000元,增值税税率为13%,货税款已收,存入银行。7.企业收到外部的捐赠60000元,存入银行。
请问老师,上月发现科目记错了,借银行存款,贷主营业务收入。这个月发现借方科目错了,不应该是银行,应该是应收账款。该怎么处理
现在对于拼多多网店10月份开始要怎么申报?
老师您好 小规模企业,第二季度开票收入超了15万 共计开票45万全额缴税了,那现在老板不愿意了,后面月份发票可以作废或冲红吗?还有办法补救吗
老师,中级经济师证书有什么用啊,值得考吗
非本单位员工,但是是本单位项目下的劳务人员,差旅费机票可以抵扣增值税吗
老师,这张二手车市场开的发票,是帮我们公司代开的发票吗?(我们公司车卖给二手车市场,二手车市场卖给个人)二手车市场有权利帮我们公司代开发票?
老师,客户邮寄的合同中代表人一处是对方法人签字的,但是我们法人不在,法人章在办公室,可以盖法人章吗?授权给我的
财务制度和岗位职责模板
在两个公司都以雇员方式领取工资,是不是在两家公司都算残保金在职职工人数呢?,还是只算交社保那家公司的残保金在职职工人数呢
请问我给某某公司开了一万元的服务费普票,但是对方是微信支付的,我现在想把这个钱入到公司公帐上面,应该怎么处理呢?如果不把钱转到公帐,但是也要承认这笔收入的话又该怎么处理呢?