借:无形资产6000 贷:银行存款6000 借:银行存款109 贷:主营业务收入100 应交税费-增值税-销项9

《财务会计》期末测试卷东方企业为增税一般纳税人(税率13%),2018年6月发生如下经济业务:要求:根据下列经济业务编制会计分录(有明细科目的要注明。如果运算结果出现小数,小数点后保留两位)1.6月1日,张明报销差旅费3800元,交回多余的现金700元。2.6月1日接受华宇公司投资的专利权,确认的价值为15万元,增税税额为19500元。3.6月2日到外地采购材料,将采购款10000元汇往采购地银行开立采购专户。4.6月3日,销售一批产品给A公司,货已发出,货款30000元,增值税额为3900元,规定的现金折扣条件为2/10,1/20,另外发货时垫付运费500元,已办理货款托收手续。(假定增值税不折扣)5.6月5日,工会为退休职工发放米面,价值5000元。6.6月6日将5日收到的商业汇票背书转让,以取得生产经营所需的甲材料,该材料价款为39840元,增值税费为8160元。7.6月8日查明了500元现金短缺原因,其中300元是出纳王旭工作失误造成,200元无法查明原因。8.6月10日,向华泰企业采购材料,开出转帐支票一张,预付材料款100000元.9.6月13日,总务科实行定额备用金制
从辰骏0D0(提问者)谢谢齐老师!例如:甲开发公司购买土地支付土地储备中心岀让金6000万元,并取得了出让金票据,现在甲出售给A一套住房,总价109万元,开出普票给A,甲公司收到了A银行存款109万元时,请教如何做会计分录?请老师在列分录时标出金额
例如:甲开发公司购买土地支付土地储备中心岀让金6000万元,并取得了出让金票据,现在甲房产公司总共出售给客户10套住房,总价1000万元,销项税额90万元,开出普票含税价共1090万元给客户,甲房产公司收到了银行存款1090万元时请教:1.如何做会计分录?请老师在列分录时标出金额;2.土地出让金票据没有显进项,现只有90万销项税额(假设无其他进项抵扣),是否需要交税?
例如:甲开发公司购买土地支付土地储备中心岀让金5860万元,并取得了出让金票据,现在甲出售给A一套住房,总价109万元,开出普票给A,甲公司收到了A银行存款109万元时,请教如何做会计分录?请老师在列分录时标出金额
从辰骏0D0(提问者)谢谢齐老师!还是不太明白,例如:甲开发公司购买土地支付土地储备中心岀让金6000万元,并取得了出让金票据,现在甲出售给A一套住房,总价109万元,开出普票给A,甲公司收到了A银行存款109万元时,请教如何做会计分录?请老师在列分录时标出金额共2条回复
社保工资数都是按年25年年平均数填报的吗?有个别员工加上奖金什么的基数太大了
老师,请问,中途建账,为什么我按照科目余额表上面的数据输进去老是说我说试算不平衡呢,但是金额都是没有错的啊
老师好 我家门诊原来是通过卫生系统开具的那种小发票,虽然从税局领取发票,但是跟税局不联网,我们每月都是在25号结账,我们从25.9.17号改成了电子普票,在3季度报税时,税局系统也没有提示关于开票数据的问题 但是现在在做4季度申报时,系统提示数据不对,让按照10.1~12.31数据来填写收入,请问我这个情况应该怎么办呢?谢谢
贸易出口的报关单不退税,需要做什么操作吗?还是说直接不用理了
社保申报日期截止到啥时候本月
老师,我有点蒙圈,9月所属期申报工资26794.24 扣了社保1378.24 发放到手工资1378.24 10月发放9月工资,现在做10月银行流水,是借应付职工薪酬26794.21 贷银行存款1378.24 其他应收款社保1378.24。对吗?但是社保缴纳是当月缴纳当月的。我扣回社保的钱扣9月还是10月的的哦?10月补缴1-9月基数调整的1636.44,多了258.40元。
建筑异地是指跨省还是跨县级市
请问老师,25年12月结账冲减了25年1-11月的研发费用,借:库存商品 83万元 贷:管理费用—直接投入—库存商品83万元,实际这83万是已经销售的产品,没有结转成本记入了研发费用,但是年底发现研发费占营收比例过高,所以又都调了出来,但是导致账面库存商品增加83万,这一调减研发费用而且盈利170万,24年营收比25年高500万都是亏损,25年又有盈利也不太合适,所以应该怎么处理比较好?
老师你好,公司一般纳税人,注册资金20万2019年成立的。2025年10月和11月分别存入了资金,总计137,000元。实收资本账本印花税暑期缴纳的是2025年12月。请问我是写税金及附加,贷应交税费印花税,因为还没有通过银行存款划款,可以先计提吗
老师,现金送礼1万元,怎么入账呀,