同学你好,很高兴为你解答,你也可以按照开票金额进行确认,收入和成本总则上严格规定说是按照完工进度
老师下午好我们公司是个小建筑工程公司,在工程结算时,按合同价款开具了全额发票给业主单位,业主单位分期付了部分款项,其中扣除了一些服务费、工程实际结算与合同价差额,但没提供相应的票据,请教老师:我应该怎么处理应收账款中挂的这部分无票据又无法收回的款项?谢谢!
请教老师,建筑施工企业,建造合同约定的工期是45天,竣工日期是9月24号,建设方验收合格后整体结算,截至到9月末,该项目尚处于提交验收的过程中,建设方尚未给我们付款,我们也没给建设方开发票,请问老师,这种情况,我需要在9月份确认收入结转成本吗?
请问老师:我们是建筑公司,每个月都是按结算单收到发票付款,然后根据对方总包单位提供的金额开具发票收到工程款,这种情况下怎么确认收入和成本呢?
请问老师,建筑一般人,甲方代发农民工资了,让我们开了收据,发票也开了,但收据是本次代发的农民工资金额。我们下包的劳务公司给我们开劳务发票,这种情况,个税一般由劳务公司申报,但收据和发票金额分别怎么做账,还有代发工资表上的单位名称是我单位,不应该是劳务公司 吗
老师好,我单位中标公路全过程咨询业务,在社会投资方确认之前,先根据单位内部经理层会议决议确认部分未票收入,并计入合同资产。待社会投资方确认后,社会投资方提供工程结算单,转到开票收入,并计入应收账款。问:最初未票收入100万元,社会投资方本次开票收入80万元。请问差额的收入对应的合同资产,什么时间结转应收账款?是本次就结转,还是待社会投资方确认剩余20万元收入时?谢谢老师
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
老师,我有一个月的一张凭证写错了,把主营业务成本写成了主营业务收入,导致我利润表的营业收入是负数,那我这个月红冲了那笔凭证,然后再把正确的分录做在这个月吗?那之前的利润表是错误的,怎么办呢?
购买的 食堂食材费用 是计入福利费 已计入职工薪酬的成本费用金额这种食堂费用的福利费也要统计进去吗
去年年终奖计提6万,3月发年终奖4万,调整去年计提的 应付职工薪酬 年终奖-2万,这样是要导致应付职工薪酬工资借方累计少2万,这怎么办
老师,开票时直接计入主营业务收入对吧,那有的是按月末完工进度表,有的合同是直接按结算单来付款,就他这个月做了多少活儿就开票给我们,老板就让按这个钱付款,还有一部分是按结算单完工进度的,这个完工进度是按工程部的进度表计算吗
开票计入主营业务收入正确 完工进度一般是工程部计算的