您好 请问您35栏填数据了么

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
您好老师,麻烦问下,我们是旅游公司,我们买了车的进项税额报税时填在了本期认证相符且本期申报抵扣那一栏可以吗
老师,我上个月有1万多的进项税是认证了的,但是没有抵扣,我上个月是填到表二的本期认证相符且本期未申报抵扣中,这个月填表时怎么没有数据呢
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
老师,您好,我在本期认证抵扣的进项共计5份,但是抵扣了销项后,还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在(待抵扣进项税额,(一)下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗??
                老师,公司买实物黄金,需要怎么做账啊,还要交税吗?卖出的时候怎么处理
请问老师,个人开网店,怎样合理避税呢
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超市业务 会员抖音充值都是t+5,5天后到账,预存会员卡时,借 应收账款 贷 预收账款 。 5天后到账时 借 银行存款 贷 主营业务收入-抖音收入 应收账款还用冲销吗?这样做分录对吗?
之前在别的公司里交过社保。专项扣除都有的。
老师你好!我想问一下,员工他填写了子女教育房贷。我这边报个税。专项附加扣除信息采集里面什么都没有。这个是什么问题啊?
一家小规模公司 行业性质是房开中介服务的 就是9月底开了一张四千多的发票 开错了又没有冲红 十月份才冲红 当时季报的时候 报了增值税和企业所得税申报 因为没有看到要报的印花税需要的报表 就没有申报 税务也发短信了 但是现在网上增加印花税 采集数据采集不了 怎么办
您好老师,我想问一下,建筑业收入和成本费用我应该都记到什么科目里,这个是内账,流水账
第二题选67万怎么计算的
我们是白酒公司的代理商,目前在我们这里上班的业务员工资都是由白酒总公司发的工资,我们代理商需要给这些业务员申报个税吗?
还没呢老师
哦。老师,填上35栏就自动带出来了
那现在可以申报了么
老师,这个是我另外一个账套。我4月14号认证的发票,三月没进账抵扣,我要四月份抵扣,然后我填报表的时候,填的第三栏前期认证相符当期申报抵扣,但是我申报提交的时候,显示比对不通过,我就退回来了。可是怎么回事呢?
之前那个账套报完了老师
4月14号认证的发票 勾选平台什么时候确认的
老师刚刚确认的
那附表二35栏可以自己填数据的
老师我取消以前的认证然后现在重新认证行不
老师,提示这样
您附表二怎么填写的 可以截图我看看么
老师,您的意思是因为是刚刚确认勾选的,就是这个征期认证的的发票对吗?那我就先填35栏,就可以是吗?
正常是应该先填35然后核对数据 无误 然后保存
老师,我先填35栏,还是那个提示
您申报表截图我看看啊
老师,附表二和主表
这个是主表税款缴纳。没有销项这个月
您附表二第3栏有数据么
没有老师。因为就这三张发票,认定是当期,就不能再填前期了吧?
是的 没有填 系统有提示 不应该啊
是这样老师
老师,能否取消认证我再都重新认证?
您第三栏 没有数据啊 系统还提示不一致 多刷新几次看看呢