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老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?

2022-05-14 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-14 09:05

您好 请问您35栏填数据了么

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快账用户7560 追问 2022-05-14 09:07

还没呢老师

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快账用户7560 追问 2022-05-14 09:09

哦。老师,填上35栏就自动带出来了

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齐红老师 解答 2022-05-14 09:12

那现在可以申报了么

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快账用户7560 追问 2022-05-14 10:28

老师,这个是我另外一个账套。我4月14号认证的发票,三月没进账抵扣,我要四月份抵扣,然后我填报表的时候,填的第三栏前期认证相符当期申报抵扣,但是我申报提交的时候,显示比对不通过,我就退回来了。可是怎么回事呢?

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快账用户7560 追问 2022-05-14 10:29

之前那个账套报完了老师

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齐红老师 解答 2022-05-14 10:35

4月14号认证的发票 勾选平台什么时候确认的

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快账用户7560 追问 2022-05-14 10:36

老师刚刚确认的

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齐红老师 解答 2022-05-14 10:37

那附表二35栏可以自己填数据的

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快账用户7560 追问 2022-05-14 10:38

老师我取消以前的认证然后现在重新认证行不

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快账用户7560 追问 2022-05-14 10:40

老师,提示这样

老师,提示这样
老师,提示这样
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齐红老师 解答 2022-05-14 10:43

您附表二怎么填写的 可以截图我看看么

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快账用户7560 追问 2022-05-14 10:44

老师,您的意思是因为是刚刚确认勾选的,就是这个征期认证的的发票对吗?那我就先填35栏,就可以是吗?

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齐红老师 解答 2022-05-14 10:45

正常是应该先填35然后核对数据 无误 然后保存

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快账用户7560 追问 2022-05-14 10:56

老师,我先填35栏,还是那个提示

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齐红老师 解答 2022-05-14 10:56

您申报表截图我看看啊

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快账用户7560 追问 2022-05-14 11:04

老师,附表二和主表

老师,附表二和主表
老师,附表二和主表
老师,附表二和主表
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快账用户7560 追问 2022-05-14 11:06

这个是主表税款缴纳。没有销项这个月

这个是主表税款缴纳。没有销项这个月
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齐红老师 解答 2022-05-14 11:06

您附表二第3栏有数据么

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快账用户7560 追问 2022-05-14 11:07

没有老师。因为就这三张发票,认定是当期,就不能再填前期了吧?

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齐红老师 解答 2022-05-14 11:08

是的 没有填 系统有提示 不应该啊

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快账用户7560 追问 2022-05-14 11:08

是这样老师

是这样老师
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快账用户7560 追问 2022-05-14 11:10

老师,能否取消认证我再都重新认证?

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齐红老师 解答 2022-05-14 11:10

您第三栏 没有数据啊 系统还提示不一致 多刷新几次看看呢

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您好 请问您35栏填数据了么
2022-05-14
同学你好,是本期认证相符本期申报抵扣;
2021-02-18
你好,退税的不能抵扣的,一张发票要抵扣就抵扣,不抵扣就全部不要抵扣,不能一半抵扣一般退税的
2020-08-11
填写在本期认证相符的进项里,抵扣不了的会自动留底。
2022-12-05
同学你好,你应该是修改上个月增值税申报。把错的地方该了。不建议你在这个月的增值税申报修改。
2021-04-13
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