您好 请问您35栏填数据了么
老师您好,想问一下我在8月份退税勾选了两份退税发票,抵扣勾选一部分发票,这两种发票的认证在填报增值税表二的时候怎么填报呢?我在第四部分填了抵扣勾选认证的发票分数金额及税额,在第三项待抵扣进项税额里本期认证相符且本期未申报抵扣那栏填的退税勾选的发票份数、金额及税额,但是填完这两部分后第一项自动生成的申报抵扣的进项税额底行本期认证相符且本期申报抵扣栏的发票分数金额及税额和我认证的实际分数金额税额不一样是什么问题,是我哪里填错了吗?
您好老师,麻烦问下,我们是旅游公司,我们买了车的进项税额报税时填在了本期认证相符且本期申报抵扣那一栏可以吗
老师,我上个月有1万多的进项税是认证了的,但是没有抵扣,我上个月是填到表二的本期认证相符且本期未申报抵扣中,这个月填表时怎么没有数据呢
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
老师,您好,我在本期认证抵扣的进项共计5份,但是抵扣了销项后,还多了33.5元。这个金额在填报申报时需要在(待抵扣进项税额,(一)下面的“本期认证相符且本期未申报抵扣26栏次”填列出来吗??
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
还没呢老师
哦。老师,填上35栏就自动带出来了
那现在可以申报了么
老师,这个是我另外一个账套。我4月14号认证的发票,三月没进账抵扣,我要四月份抵扣,然后我填报表的时候,填的第三栏前期认证相符当期申报抵扣,但是我申报提交的时候,显示比对不通过,我就退回来了。可是怎么回事呢?
之前那个账套报完了老师
4月14号认证的发票 勾选平台什么时候确认的
老师刚刚确认的
那附表二35栏可以自己填数据的
老师我取消以前的认证然后现在重新认证行不
老师,提示这样
您附表二怎么填写的 可以截图我看看么
老师,您的意思是因为是刚刚确认勾选的,就是这个征期认证的的发票对吗?那我就先填35栏,就可以是吗?
正常是应该先填35然后核对数据 无误 然后保存
老师,我先填35栏,还是那个提示
您申报表截图我看看啊
老师,附表二和主表
这个是主表税款缴纳。没有销项这个月
您附表二第3栏有数据么
没有老师。因为就这三张发票,认定是当期,就不能再填前期了吧?
是的 没有填 系统有提示 不应该啊
是这样老师
老师,能否取消认证我再都重新认证?
您第三栏 没有数据啊 系统还提示不一致 多刷新几次看看呢