您好 请问您35栏填数据了么

请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
还没呢老师
哦。老师,填上35栏就自动带出来了
那现在可以申报了么
老师,这个是我另外一个账套。我4月14号认证的发票,三月没进账抵扣,我要四月份抵扣,然后我填报表的时候,填的第三栏前期认证相符当期申报抵扣,但是我申报提交的时候,显示比对不通过,我就退回来了。可是怎么回事呢?
之前那个账套报完了老师
4月14号认证的发票 勾选平台什么时候确认的
老师刚刚确认的
那附表二35栏可以自己填数据的
老师我取消以前的认证然后现在重新认证行不
老师,提示这样
您附表二怎么填写的 可以截图我看看么
老师,您的意思是因为是刚刚确认勾选的,就是这个征期认证的的发票对吗?那我就先填35栏,就可以是吗?
正常是应该先填35然后核对数据 无误 然后保存
老师,我先填35栏,还是那个提示
您申报表截图我看看啊
老师,附表二和主表
这个是主表税款缴纳。没有销项这个月
您附表二第3栏有数据么
没有老师。因为就这三张发票,认定是当期,就不能再填前期了吧?
是的 没有填 系统有提示 不应该啊
是这样老师
老师,能否取消认证我再都重新认证?
您第三栏 没有数据啊 系统还提示不一致 多刷新几次看看呢