你好 ; 正常做材料费去。 到时汇算调整

老师你好,我们公司是挂靠别人公司接工程,我们要开一些销售材料发票给挂靠公司,对方才能打款给我们,但是我们没有任何成本票,购货清单都是没有的,以后也不会有,我们是不是都没办法结转成本了?销售材料出去,但没有购进材料任何凭证,会不会有什么风险?该如何处理好一点?
老师你好,我们公司进了一批原材料,但是我们没付款,对方也没给我们开发票,那怎么做账务处理
你好,我们公司有几笔材料是15年进的,也对公付材料商款了,但是近几年没合作了,对方也一直没有给开发票,后期应该也不给开,这种情况我们公司该如何处理
我们公司之前和其他公司合作,转给对方投资款200多万,都挂的其他应收款科目。当时是想对方可以给我们开具材料发票,后来发票也没有开具。现在我们之间已经不合作了,请问这笔账务该怎么处理?
应付账款钱已经给对方了,但是对方公司注销了,发票也没有给我们开,这种情况怎么处理呢?
代发工资可以么?就是我们给甲方干活,甲方把钱直接给工人,我们可以把甲方给工人的钱作为人工成本么?
老师 请问已知25年本年欠费和25年初往年欠费、25本年收费、25本年收往年及25本年预收26年这三项 每个月的综合收缴率怎么算? 是当月实收/(25本年欠费+往年欠费) 还是当月实收/(25本年欠费+往年欠费+26年欠费)? 1-12月每个月的综合收缴率是累计计算还是单独计算?比如一月就只用一月实收÷(应收+往欠),二月也是这么算还不是(一月+二月)÷(应收+往欠)?
老师你好,我想问一下东莞这边的最新劳动合同是怎样呢
老师,以前会计做的账年应税所得额299.7万,税务局打电话来,疑似调成小微企业的,让我查清回复,我咋解释好呢?
老师,地址变更是需要多久?,跨区经营地址变更,需要怎么弄?
郭老师,郭老师接下,建安异地预缴,有三个项目,都是一个甲方,一个地方,进去其中一个项目申报时,填表的地方三个项目都跳出来,我可以直接把另一个在这里面填了联合申报吗
老师,我们要给移动开销售折让红冲发票,移动不让把总金额开在一张发票上,说不好对账,那么我们就需要开十几张发票,这样一天内红冲十几张发票会不会有风险,出疑点?
过节发的福利费计入哪里?只是转现金,这个需要什么凭证做账?
老师,残宝金属于公用经费还是?
请问代理报税的,300一个月需要帮忙报工资不?
可以做坏账吗
做了坏账可以汇算清缴不调增吗
你好; 不是坏账哈 。 正常做 原材料处理 。除非对方没有给你发货 才走坏账
我们一直收不到发票,十年二十年的就这么一直挂着也不合适吧
你好; 材料收到 这个就不能做坏账; 正常做材料汇算调整
就只能挂着吗,没有别的处理方法吗
你好; 是的 。 汇算你销售后调整成本
好的,谢谢老师
没事的; 希望能帮到你 ; 满意请给予评价