您好,您需要做报表科目重分类
麻烦看下我补缴的去年印花税直接记入 借:利润分配-分配利润 29.15 贷:应交税费-印花税 25 税收滞纳金4.15 ;借:应交税费-印花税25 税收滞纳金4.15 贷:银行存款 这个没问题吧?但是我再报季度报表的时候出现了问题 我自己的报表中税金及附加总额是没有金额的,在明细里面印花税有一个25 营业外支出的金额是0 明细税收滞纳金里面也是0 这样我怎么填报季度报表呢 是都不用填写吗
上一年11月份,产生一个罚款900.51元,未记入营业外支出-罚款,记入了营业税金及附加,那么在纳税调整明细超里面还能填写到第19列罚金罚款栏目吗?还是如果填单这里,就又和年报利润表营业外支出罚款栏总金额不一致!还是直接填其他栏调增
甲股份有限公司为工业一般纳税企业,假定所得税税率为30%。其销售价款不含应向购买方收取的增值税额,增值税税率为17%。该公司2020年度内发生如下经济业务:(1)销售产品,销售价款为2000万元,该批产品销售成本为1250万元,款项尚未收到。(2)收到罚款15万元,存入银行。(3)以银行存款支付罚款2万元。(4)应记入“营业税金及附加”账户的城市维护建设税为25万元。(5)计提短期借款利息8万元。(6)以银行存款支付销售费用5万元。(7)计提生产用固定资产折旧100万元,计提管理用固定资产折旧50万元。(8)以银行存款支付其他管理费用20万元。要求:(1)编制上述经济业务的会计分录(金额单位以万元表示,“应交税费”应列出明细科目)(2)计算本年度应交所得税,并编制会计分录(假设没有纳税调整事项)(3)将有关损益类账户结转到“本年利润”账户。
业为居民企业,从事药品制造,是增值税一般纳税人,属于小型微利企业2022年实现会计利润200万元,有关资料如下(1)取得不含税中成药销售收入2000万元,(2)发生管理费用400万元,其中含与生产经营业务有关的业务招待费支出40万元,自行研发新技术相关费用120万元,(3)发生销售费用800万元,其中含广告费和业务宣传费650万元,(4)发生财务费用80万元,其中4月30日向非金融业借款500万元用于生产经营,支付了利息费用40万元(同期同类银行贷款年利率为6%)。(5)"营业外支出”中包括,通过企业行政部门直接对贫困地区捐款107元;向工商局纳的罚款8万元:向原材料供应商支付的违约金25万元()中企业在2022年共计提固定资产减值准备22万元,全部營税务机关核定。要求:根据上述资料及企业所得税法律制度的有关规定,回答下列问题。填空题第17题19分1)甲企业管理费用应调整的企业所得税应纳税所得额。业务招待费调整填空1]万元研发费用调整填空2]万元2)甲企业销售费用应调整的企业所得税应纳税所得额=[填空3]万元3)甲企业财务费用应调整的企业所得税应纳税所得额=填空4]万元
甲股份有限公司为工业一般纳税企业,假定所得税税率为25%。其销售价款不含应向购买方收取的增值税额,增值税税率为16%。该公司2019年度内发生如下经济业务:(1)销售产品,销售价款为2000万元,该批产品销售成本为1250万元,款项尚未收到。(2)收到罚款15万元,存入银行。(3)以银行存款支付罚款2万元。(4)应记入“营业税金及附加”账户的城市维护建设税为25万元。(5)计提短期借款利息8万元。(6)以银行存款支付销售费用5万元。(7)计提生产用固定资产折旧100万元,计提管理用固定资产折旧50万元。(8)以银行存款支付其他管理费用20万元。要求:(1)编制上述经济业务的会计分录(金额单位以万元表示,“应交税费”应列出明细科目)(2)计算本年度应交所得税,并编制会计分录(假设没有纳税调整事项)(3)将有关损益类账户结转到“本年利润”账户。(4)编制2010年的利润表。
老师,如果投资公司投资新开了ABCDE等几间零售业务公司,ABCDE几间公司经营范围都是一样的,有独立营业执照,独立核计报税。那如果是正常的业务费用,这几间公司间能相互开发票吗?例如A公司在B公司购买了商品,A能开发票给回B报销费用吗?
我司是物业公司,小规模纳税人,在自查22-24年中发现,每年中秋节,公司都有开展员工和业主的博饼活动,(原来都是按福利费入账),由于无法区分员工和业主的活动费用,税务要求我司要按视同销售申报收入,那这会分录要怎么做?成本要怎么算?比如23年我司购买物品共花了10000万,账要怎么做
个人代开的打桩费用是开劳务费还是工程服务
你好,老师,问一下,题目中看到 根据股东会或类似机构审议批准的利润分配方案 应该如何理解题目给出的信息?就是代表宣告了吗?
请问水果销售行业、临时工打包水果、无法取得发票、可以按工资薪金申报个税吗?
老师公司业务 1租入仓库3年每年40万 没有收到发票也没有付款 2将仓库转租出去2年每年50万,房租半年一付,已收到半年房租,并开具发票 老师转租增值税计税依据是25万,收入确认要摊销吗?
老师,问一下印花税应交凭证数量你一般怎么填写呢?
郭老师,a.b.c投资一家公司,各投40.80.80万,占比20%,20%,40%,净资产2000万,b增资800万,现在净资产2800万,a,b,c重新算持股比例怎么算
对于新入职的员工,公司可以给他往前补交几个月的社保,这些社保可以在企业缴纳企业所得税的时候正常扣除吗?
老师问个问题,出口企业港杂费是必须要带税率吗
就是说账不调,只调纳税调整明细表里面栏次,或者直接把900.51直接调到罚款栏里面?还是调到其他栏
您好,不是,是您的纳税申报表税金及附加-900.51,营业外支出+900.51