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老师,您好,我想问下在建工程转固定资产,其中部分预付账款我发票还未收回,该怎么做会计分录呀

2022-04-23 19:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-23 19:42

您好 预付账款发票还未收回 暂估入账 收到发票后冲销暂估就好了

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相关问题讨论
您好 预付账款发票还未收回 暂估入账 收到发票后冲销暂估就好了
2022-04-23
同学您好,只要在建工程达到预定可使用状态就可以转固定资产,与支付了多少款没关系,没支付的暂时挂应付账款即可。超出在建工程的造价继续入账在建工程,同时立马转固定资产。
2024-01-02
你好,嗯你可以借,在建工程,暂估贷应付账款,然后再借固定资产,贷在建工程。
2025-01-13
您好 请问单位是一般纳税人还是小规模纳税人
2022-04-13
您好,您这固定资产需要安装吗
2019-11-09
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职称:注册会计师,税务师

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