你好,对的,是的,在2022年汇算清缴纳税调增。

老师,您好!20年补了一笔19年的分录,将以前年度损益调整(金额是24057.32)结转到利润分配-未分配利润后,在申报20年调整这个月的资产负债表时,需要调整利润分配-未分配利润的年初数吗? 20年做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了,那和资产的年初数不平了,应该怎么做?谢谢!
发现前年管理费用多记了10000,借管理费用,贷应付账款。 今年发现错了,可以直接调整成借应付账款,贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时,是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
汇算清缴需要补交税款,就在缴款当月,写分录 借:以前年度调整损益 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度调整损益 就好了!其他不用做了!
请问上年多计的费用做汇算需要调增吗?原来是借:管理费用 贷:其他货币资金,然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整,借:利润分配-未分配利润(负) 贷:其他货币资金(负) 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他货币资金,那就调整在了今年的利润分配,去年的汇算还需要调整吗
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
你好,新购机设备是当月就计提折旧吗,还是次月?
现在还未申报12月的增值税,那现在开发票是属于12月的还是1月的?
收到一张以前月份的费用发票,金额不大,当时开错项名称了,但是已经入账,12月发现问题,又作废重开了,这样的凭证需要在12月做改动么,还是直接把票装订到以前月份就好
你好,个体户用免费的财务软件是网上下载就行吗
1️点了抵扣的80000万进项税做12月的账该怎么坐
老师请问下,发票时间在前,入库单时间在后,要怎么解释才能让税局相信真实性?
其他应收款-3684271.98,怎么调整重分类
请问老师,付公益捐赠款怎么做账务处理?
小规模……一个总公司、两个分公司……增值税分别申报、交税,企业所得税汇算一起……请问,在填写总公司的企税表时,职工薪酬这是写总公司的数据吗。
老师,请问一下我们把房产出租,承租方把下个季度的租金在12月支付了,那我发票是在第一季度才能开,我们这个租赁收入算12月还是第一季度?
进项税就做在今年没问题的吧
啊,没有问题的,可以的。