你好,对的,是的,在2022年汇算清缴纳税调增。
老师,您好!20年补了一笔19年的分录,将以前年度损益调整(金额是24057.32)结转到利润分配-未分配利润后,在申报20年调整这个月的资产负债表时,需要调整利润分配-未分配利润的年初数吗? 20年做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了,那和资产的年初数不平了,应该怎么做?谢谢!
发现前年管理费用多记了10000,借管理费用,贷应付账款。 今年发现错了,可以直接调整成借应付账款,贷未分配利润-利润分配么。 前面利润是亏损的。 今年我申报汇算清缴时,是不是在纳税调整明细表调增的「其他」栏填写10000就行了。不需要调整前年的汇算清缴表了吧
汇算清缴需要补交税款,就在缴款当月,写分录 借:以前年度调整损益 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度调整损益 就好了!其他不用做了!
请问上年多计的费用做汇算需要调增吗?原来是借:管理费用 贷:其他货币资金,然后今年收到票了发现是专票就做了利润调整,借:利润分配-未分配利润(负) 贷:其他货币资金(负) 借:利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税(进) 贷:其他货币资金,那就调整在了今年的利润分配,去年的汇算还需要调整吗
冲减完去年多记的管理费用,然后调整资产负债表里的未分配利润期初数,调完后发现期初资产总额和期初负债所有者权益总额不一样,是怎么回事。去年科目(借管理费用贷银行存款),今年冲减科目(借:银行存款贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润),初了调整利润分配期初数,还要调整其他的吗
老师,我们发出的产品有问题,客户那直接返工检查产生了工时费人工补偿费500,这个怎么做账
如果注册资金打到法人帐户里之前,法人和股东不是同一个人,筹建期股东已经花出去了100多万,那怎么办?怎么记?
老师 问下用第三方平台连连付款给供应商个人账户,供应商需要开票过来吗?
赎回短期的理财产品,也有收益,会计分录怎么做
开票信息银行账号填的是一般户的信息,平时都是基本户,这次给客户信息给成一般户了,发票需要重新开吗
金蝶标准版14.0,明细账里的累计折旧的金额,比固定资产模块里折旧表里的累计折旧的金额多了一个月,现在固定资产要做报废处理。在固定资产模块做固定资产减少处理,转出的累计折旧金额就比明细账里的累计折旧金额少了一个月。这样账就不好平掉,想直接手动做一个凭证,把明细账里的累计折旧多出来的金额转出来,但是软件不被允许。提示就是,想做累计折旧相关的科目必须去固定资产模块里去操作,不能手动做凭证。
老师做账需要打印申报表吗
公司有对私发工资,出纳不做账不报税,只发了工资,如果后续公司被税务查了,出纳要担责任么
老师,汽车租赁服务公司,是属于服务行业吗?也许有车险,汽车租赁业务。这两项业务一般人的话税率一个是9%一个是13%吧?小规模税率一个是3%一个是1%。
工商年检时,,认缴出资时间和章程上余额缴期限一致,实缴出资到期时间也和章程上的余额缴付期限一致么
进项税就做在今年没问题的吧
啊,没有问题的,可以的。