公司本身是卖酒的

客户购买公司货物达到一个限额以后,年底会免费请这些客户去旅游,请问组织客户去旅游这项行为在增值税上是否视同销售。(我理解是不是同销售,应该是计入销售费用)
老师,你好。我公司建材公司。 购买2台电视。冰箱1台送客户。 请问应该进入什么科目? 是进入销售费用-业务招待费吗?
老师,子公司从母公司进一批酒,送给客户,请问是应该视同销售确认收入,还是应该算做销售费用
公司是做技术服务的,销售为了维护客户买了黄金首饰赠送给客户,这种情况是应该视同销售还是应该计入招待费了
老师你好,我公司有一批服装,我们送给我们客户,可以做销售费用?还是当视同销售?
老师新年好,请问关于嘀嘀打车有什么新规定吗?
1月份的工资,1月计提,2月份发放,3月份申报个税,2月份发放前个税所属期改成2月份算出个税从工资中扣除,3月份再正常申报缴税,正常流程是这样吗老师?
如果我是劳务派遣公司,应该怎么报个税呢?
房地产企业的一个旧楼改造项目,财政给拨款计入到专项应付款,房地产企业支付建设方的旧楼改造费用时应该怎么记账,最后专项应付款怎么结转
老师,客户打过来的订金,不要货了,订金不退客户了,弥补损失,也不开票,这怎么做账
老师:股东分红用什么科目?分录怎么写?
2月买的火车票 ,日期是2月份的,但是四月份才开具发票,费用计入几月。
个人出售商品房,已经满两年,增值税免税,个人所得税怎么计算的?一套房跟两套房税率有变动吗?
老师好,问下房地产企业一个酒店项目签订的软装项目合同印花税应属于哪个税目
用友软件2025年做的账研发费用只设立了一个xxx数字化平台研发项目,实际俩细分的没列。研发费用辅助账写xxx数字化平台-xxx系统(第一个项目名称),xxx数字化平台-xxx系统(第二个项目名称),这样研发费用辅助账项目名称跟序时账研发项目名称对不上,这样可以吗,怕税务不允许
酒类销售公司,相当于买进一批酒,一部分用于送客户试饮,一部分用于自己接待客户,送给客户试饮的是做视同销售还是做销售费用,接待客户的呢
同学您好, 这个视同销售的
是试饮酒和招待用酒都是视同销售还是,试饮酒视同销售,接待酒做销售费用
另外我送给客户试饮 目前还没收到客户订单也就是把没有销售收入 视同销售这一款我应该怎么确认收入 是按进货价确认收入 然后借方用什么科目,结转成本也按进货价结转吗,这样赠饮是不是就不需要交增值税了
饮酒和招待用酒都可做销售费用
试饮酒和招待用酒都可做销售费用
就是不视同销售是吗,税法不是规定外购用于赠送视同销售,那做销售费用,税务这块怎么处理
账务处理借:销售费用,贷:应交税金-应交增值税(销项税额)库存商品
老师,我还是不懂,做费用了以后就不符合税法视同销售就少交增值税了,这一块怎么理解
确认了销项税就行了,计税是销项-进项