你好!请客户旅游不是视同销售,应该是销售费用/管理费用--业务招待费

客户购买公司货物达到一个限额以后,年底会免费请这些客户去旅游,请问组织客户去旅游这项行为在增值税上是否视同销售。(我理解是不是同销售,应该是计入销售费用)
我们老板有一家汽车销售公司,和一家物流公司他,他很多给他通过汽车销售公司购买的车,就挂靠在自己的这家物流公司,以前都是客户付款,按揭放款都在直接到销售公司,发票我们又直接开给物流公司,是不是应该物流公司直接付款给销售公司呢?然后物流公司收客户的车款,还有购置税,保险费上户都应该在物流公司呢?物流公司又销售给客户,但是客户的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我们物流公司又不会给客户开发票了,销售公司开给物流公司发票,物流公司再给客户签的时候没有发票,客户以前的车款都打在销售公司,按揭款客户车款都打在物流公司,物流公司再付销售公司,可是物流公司和客户有合同没发票,物流公司怎么确认增值税和收入
老师,你好!问一下外购的商品用于赠送客户,应该视同销售,我会计做账是不是按照准则做账,借:销售费用 贷:库存商品 应交税额—应交增值税(销项) ,而增值税申报表,我填在无票确认收入那里可以吗?年终汇算清缴在填报“视同销售报表呀A105010,然后报成本,我平价销售没关系的吧,这样操作可以吗?老师
老师您好!我是一家房开企业,外购了一批物资用作免费赠送给客户,在税法上,购进的货物应视同销售,缴纳增值税,赠送的物资在会计分录上作业务招待费处理,请问这笔会计分录怎样做?
请问一下这个组成计税价格是怎么计算的呢?我们公外购了商品成本1000元,进项税额130元,现在免费赠送给客户,现在税务局要求按组成计税价格视同销售申报税款,请问老师这个怎么计算呢?请老师写成我们应该申报增值税税额是多少可以吗?谢谢
请问老师,我公司销售一批货物,已开具增值税专用发票,客户未认证,现需要全额退货,我这边要扣10%的手续费,这个怎么处理?
你好,现在社保可以一次性补齐吗
计提工资的时候包含社保费和个税吧
老师 2022年有一张运输发票有问题 现在要把进项税转出 费用也要转出 那分录要怎么做
子公司银行销户转入的0.06元怎么入账
老师,请问一下,25年的附加扣除有填子女的这一项,并且25年年底也一键导入扣除项目了,怎么26年报个税没有显示呢(朴老师)
超市给个人开发票,我需要提供什么资料。只需要名字吗
工程项目可研报告编制费和工程勘探服务报告编制费 入管理费用- 服务费比较好还是管理费用-咨询服务比较好?
四季度最晚啥时候申报
老师,我们是电商,我方现跟A合作(对外店铺属于A,A投入50万的店铺保证金,我方经营店铺),现在不准备合作了,店铺转让给B,我们继续跟B合作,问题在于保证金怎么处理,50万的保证金,B公户转给A,可以吗?对于双方会产生什么税费?
谢谢,我理解也是
不客气,祝你工作顺利!