您好,可以在我要办税-申请退税,3047.29属于小额退税适用简易程序,可以选择自动预填功能,系统会自动带出数字,你看没问题就可以确认申请。

请问老师 现在办理的增值税留抵退税的申请表要怎么填数据 我的留抵税额3047.29元
老师 请问下 现在的增值税留抵退 如果每月有进项留抵额 每月都可以提交申请表退进项留抵额吗
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
老师您好 我们是简易征收的一般纳税人 上年有勾选的专票形成的留抵退税。现在留抵退税申请退税政策出台,我们也抵扣不了,也没办法在未开票收入部分填写。如果想增值税申报表不显示该留底数据,还怎么操作呢?
在增值税留抵退税,多申报增值税期末留抵退税额退还的时候怎么做账,在申报表上怎么填写
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
自带数据一致后 直接提交就行了吗 ?
微型企业 和小型企业 有什么区别 我要怎么选
您好,如果销售额大于100万小于2000万就是小型。
我的销售额大于100万了 那属于小型企业了 ,我提交提示要5.1号以后才能申请退税 是不是这样子的政策?
您好,是的,财税22年14号,有明确规定。
这个退税了后,下个月还可以抵扣增值税的进项税额不,对抵扣有影响不
您好,不能。退的这部分就不能抵扣了。
不能抵扣了,
可以不申请退税吗?还是必须要申请退啊
您好,可以。是自愿申请,但不少地方税局强制申请。