可以的,可以这么做的。
老师您好! 1、合作公司从公司账户借款20万; 借:其他应收款 贷:银行存款 2、用电子承兑还款; 借:应收票据 贷:其他应收款 3、公司用电子承兑付材料款; 借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应收票据 请问这样处理对吗?
甲公司为增值税一般纳税人,原材料按计划成本核算.2022年3月2日.购入原材料一批增值税专用发票上注明的价款为10000元,增值税税额为1300元,原材料尚未验收入库,该企业开出并经开户银行承兑的商业汇票一张,面值为11300元、期限5个月,以银行存款交纳银行承兑手续费6元增值税税额0.36元。不考虑其他因素,下列有关会计处理正确的是()。A若到期企业无力支付票款:借:应付票据11300贷短期借款11300B到期支付商业汇票款:借:应付票据11306.36贷银行存款11306.36支付商业汇票承兑手续费借应付票据6.36贷银行存款6.36D开出并承兑商业汇票购入材料:借材料采购10006应交税费--应交增值税(进项税额)1300.36贷:应付票据11306.36
2008年,甲公司共发生如下经济业务:编制甲公司2008年度经济业务的会计分录:(1)借:银行存款1638000贷:主营业务收入1400000应交税费—应交增值税(销项税额)238000(2)借:应收账款式702000贷:主营业务收入600000应交税费—应交增值税(销项税额)102000(3)借:银行存款102000贷:应收账款式102000(4)借:应收票据585000贷:主营业务收入500000应交税费—应交增值税(销项税额)85000(5)借:银行存款545000财务费用40000贷:应收票据585000(6)借:银行存款400000贷:应收票据400000(7)借:应付票据200000贷:银行存款200000(8)借:材料采购300000应交税费—应交增值税(进项税额)51000贷:银行存款351000(9)借:原材料190000材料成本差异10000贷:材料采购200000(10)借:材料采购199600银行存款468应交税费—应交增值税(进项税额)33932贷:其他货币资金234000
2019.9.1,A公司购进材料一批,价款为100000元,取得增值税专用发票,材料已验收入库,同日开出一张面值为113000元,期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期,以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24,购进材料,发票未到,原材料已验收入库,货款未付。2)6.30,6月24日购进材料的发票仍未到,估计价款为10万元。3)7.12,收到6月30日购进材料的发票,价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。这三个问题的财务处理借贷怎么写
38/40(单选题)某小规模纳税人,购入一批材料,已验收入库,取得增值税专用发票注明价款100000元,增值税额13000元,开出一张面额100000元的银行承兑汇票支付价款,余款暂欠,申请汇票承兑时,支付手续费并取得专用发票注明金额50元(含税),正确的会计处理是A、购料时应借记“原材料”科目100000元B、购料时应贷记“应付票据”科目100000元C、支付承兑手续费时,应借记“财务费用”科目50元D、购料时未付差额款,应贷记“其他应付款科目13000元
老师:客人要多开2000元发票,我们要收多少个税点,要怎么算
老师,以前年度科目做错了,现在怎么调账,收入,做成库存现金
小规模纳税人是按月申报,需要每月上传财务报表吗?
还是那个一般户的问题,我们开这个户目的是为了和另外一个子公司座位专用的资金往来账户使用,但是当时那个子公司还没成立,但各项业务已经在开展中了,然后和我们单位合作成立这个子公司的企业先行投入了5w作为备用金,然后我这边做账就是做到了往来,走的其他应付款,然后月初走了两笔账买的办公用品,做账就是对冲其他应付,现在的问题是,因为买东西付钱从我们这里走的款,等于说我们单位做账,不太合适,就让他们先垫付或者先挂着,等开了户再转账,前几天催的不行了要付账,商量之后是说取现1w先垫着,我就是前两天问的那个问题嘛,但是发现其他应付整不平了,做到其他应收的话,一般户也是少了钱的, 这种情况下应该咋办呀老师
请问完税凭证怎么抵扣进项?税务系统里有吗?还是拿着完税凭证去税局抵扣?
收购农产品,可以反向开具销售发票和购进发票,在税务系统哪里开具?
你好 请问 开的餐饮服务费发票是专票 能不在电子税务局里进项票认证 直接走费用吗?
老师,现在有一家销售公司(资质理论上是健全的)想和我们公司合作。方式是预付款方式,每天给我们公司账上打款(10-100万或者500-1000不等),给我们公司一个销售公司的收款码支持线下收款。然后计划在网络平台给我们公司打宣传(通过网络订单来的客户线上收款直接到销售公司账户) 因为是对公打款每个月3次对账,对账之后我们公司要给销售公司开对公发票(13%税点) 这有什么问题吗?
老师,我们工程在外地,给甲方开发票时,需要开外管证吗?这个外地工程都涉及到什么事儿
老师,落地加工的账务处理是怎样的?和平常的加工行业一样吗?
感觉这样表达还不清
那个不清晰 这个就是正确的
付款分录好像不够详细
郭老师你好,按你的思路描述下,好吗
银行回款了130,然后你收到了一个承兑汇票3727,然后呢,一个还不详细 你承兑背书出去的是一张10万。贷方减少。
好的,摘要付款写付承兑、找回承兑:写承兑找零,对吗
可以的,可以这么做的。
谢谢郭老师。
不用客气,工作愉快。