同学你好 这个可以的
我想请问一个问题,我们收到的商业汇票到期已经到账,怎么做会计分录呢? 借:应收票据——商业承兑汇票××× 贷:应交税金——应交增值税(销项税额) ××× 主营业务收入××× 借:银行存款 贷:应收票据吗
老师内账的话,公司收到一张银行承兑应该怎么做分录?借:应收票据 贷:主营业务收入 是这样做吗? 还是借:应收票据 贷:应收账款 等我公司开发票时在 借 应收账款 贷主营业务收入?
老师,我运输公司2月份发生一些运费收入。分录借应收账款,贷主营业务收入,应交增值税。3月10曰收到商业承兑汇票,分录借应收票据,贷应收账款。3月24日己承兑,分录借银行存款贷应收票据。我这样做对吗?
销售业务,发生时即收到部分货款和承兑汇票。分录:①借:银行存款 应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) ②借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:应收票据 银行存款 贷:应收账款 老师应该做①还是②呢?
销售了商品97650元,收到10万承兑,银行付给人家2350元,分录,借:应收票据-承兑汇票10万,贷:主营业务收入:97650元,银行存款:2350元。 当收到承兑怎么做分录
请问完税凭证怎么抵扣进项?税务系统里有吗?还是拿着完税凭证去税局抵扣?
收购农产品,可以反向开具销售发票和购进发票,在税务系统哪里开具?
你好 请问 开的餐饮服务费发票是专票 能不在电子税务局里进项票认证 直接走费用吗?
老师,现在有一家销售公司(资质理论上是健全的)想和我们公司合作。方式是预付款方式,每天给我们公司账上打款(10-100万或者500-1000不等),给我们公司一个销售公司的收款码支持线下收款。然后计划在网络平台给我们公司打宣传(通过网络订单来的客户线上收款直接到销售公司账户) 因为是对公打款每个月3次对账,对账之后我们公司要给销售公司开对公发票(13%税点) 这有什么问题吗?
老师,我们工程在外地,给甲方开发票时,需要开外管证吗?这个外地工程都涉及到什么事儿
老师,落地加工的账务处理是怎样的?和平常的加工行业一样吗?
老师,请问供应商向我们借款时,我能不能直接冲减他们的货款,计入应付账款的借方
老师帮我看看这个凭证我有点迷糊
老师,个体工商户最近一期增值税申报表显示本期免税销售额55000,是一个季度就给55000免增值税额度吗?超过这些就交增值了?还是说季度30万以内普票免税
个体工商户查账征收需要注意啥老师?21年成立的,没有账本?和核定征收有啥区别
我这样做分录是可以的是吗?
同学你好 这个可以的哦