你好 材料是用在哪里的?

筹建期没有产生收入,那么领用的原材料需要结转吗
老师,筹建期还没结束,购进生产用的原材料,我这边怎么入账
厂里面新购买了一台机器设备,现在试生产期间领用的原材料计入在建工程吗,领用原材料的进项税额需要转出吗。
修改23.01月的领用原材料的金额,是不是在5月中冲红,领用原材料,产品入库,结转生产成本这几笔分录?01月结转损益需要冲红吗?
老师,您好,生产领出了部分原料,但是到月底还没有生产出成品,那领出的这部分原料是挂到"生产成本-原材料"科目,等成品入库了再结转成本吗
老师您好,现在税务要求社保基数要按申报个税工资上年平均工资交,但一般申报的个税工资不都按应发工资申报吗,那也要按应发工资算社保基数吗?还是扣除社保工积金后的算呢?
老师工商年报 单位缴费基数应该怎么填
18年成立的公司未实缴出资金最晚多久需要完成实缴
老师演出公司员工在外面吃饭的费用开户开发票入什么科目谢谢
公司购买财务软件的发票可抵扣吗
工商年报中社保信息的基数是全年缴费标准比哪每月100个人,每个人按5000元,就是100*5000*12的总数吗
老师你好,请教一下,销售开10万发票,需要开多少进项发票呀?急急
内账怎么做?只要除了外账涉及的内容都做吗?还是无论内外账,只要体现实际发生业务的,就做为内账?谢谢你了
老师你好,咨询下,就是员工在A公司做事,然后A公司付了工资到公账上,我们付员工工资是大于A公司付的款,这个我们需要开票给A公司么,分录如何做呢?还有老师银行承兑,商业承兑汇票如何操作呢?
老师,采购的材料签订了合同的,有固定单价。后面因为紧急要货产生了额外的200元运费,对方开具发票怎么开具合理呢?没办法开运费发票,加到材料里面开的话单价就和合同签订的单价不一致了。我准备让他一并开到材料里面,在发票备注栏备注含加急运费200元,您看这样处理可以吗?不会有税务风险吧!谢谢
领用在生产的产品上
你好,需要的做生产成本里面的这个,你们单位筹建期结束了,这属于营业期了。
产品正在做,没有卖出去,已经属于营业期了吗
对的是的,你开始生产了的话就是属于营业期 试营业试生产之前才是属于筹建期
如果我只是买进了原材料,没有进行生产呢
那就还是属于筹建期
那就不需要结转原材料吗
没有生产怎么结转你都没有领掉, 它都在仓库
好的,谢谢郭老师的及时解答
不用客气,工作愉快。