你好!是的。就是领用,入库,结转的都需要冲红。

想请教一下,正常月末我领用原材料分录是借生产成本(直接材料),贷原材料,到结转入库产品成本的时候借:库存商品 贷生产成本(直接材料),那我如果领用辅助材料,我分录是借生产成本(辅助生产成本-直接材料) 贷原材料 结转的时候我怎么结转
老师 我12月暂估的材料,1月收到的发票,全部结转了。我红冲是只要红冲我暂估的那笔分录还是要全部红冲了?比如:结转的成本、领用的原材料、委托加工物资等这些都要红冲了重新做分录吗?
去年的购进原材料发票今年冲红了 除了调整原材料购进的会计分录外 材料领用 产品入库 结转产品成本的分录需不需要调整
老师,我是跨月发现领用材料有误,冲红后做一笔新的,那我是要把领用材料和结转成本两笔分录全部冲红,在做正确的分录对吗?
修改23.01月的领用原材料的金额,是不是在5月中冲红,领用原材料,产品入库,结转生产成本这几笔分录?01月结转损益需要冲红吗?
老师,购买酒找到客户的业务招待费用,明年次年汇算清缴需要调增的,我在2025年12月需要计提这个所得税吗?
老师好,我想问下,软件产品的即征即退,我要以前的合同都没有写明确硬件不含税多少,软件不含税多少,为啥我们开票后,也还是能退税呀,税局对于退税这个没有规定怎么写合同吗?怎么写都行吗
老师,我怎么在自然人电子税务局的官网补报个税
买回来了774000的设备,前期入了固定资产,几个月后又改装以90万的金额卖出去,请问如何做账务处理
老师,公司仲裁,对方输了,律师费和仲裁费用都是输的承担,律师费是来给我们公司的,那我们需要给对方公司开具什么票据吗?律师费直接开给对方公司不合理吧?
老师小规模公司是每个月做账,还是可以一个季度做一次呢?
老师同一公司不同税率能体现在一张发票上吗?因为一个是劳务一个是采购
异地调任的员工,假期探亲车费入什么科目?
老师,营业之前增加业务范围:绿化养护。这个绿化养护可以增添吗
请问下老师,我收到的不能抵扣的专用发票 要怎么处理呀?
最后的结转损益也得冲红,
结转损益中收入这部分不需要冲红吧?
因为你做了这些之后,然后你再结转审议,他自然就冲了。
需不需在5月份中,把1月结转损益这两笔冲红,再做一笔正确的?
你好,这个不需要。你只需要做修改的凭证,然后正常结转损益就好了。