企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。例如,支付给从事小额零星经营业务的个人,可以用收款凭证作为依据:上面写上收款人姓名张三,身份证号440301xxxxx,支付项目:修理xx,金额500元。

老师,法人是企业股东在企业开支我,申报个税了,但没签劳动合同,这有纳税风险
老师:直接计入所有者权益的利得与损失是什么意思?
老师好?请问有没有认识做政府惠企项目政策的?公司是宁夏的。
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
销售方是个人才可以的。
那是说个人没有限制金额,还是说有限制500元限额
这个比如说个人卖菜给我们公司,一个月结算一次的,那有4000多元呢,也可以内部凭证税前扣除吗
五百 每次金额五百 每次金额多少
第一问,每次500的意思是,我月结的4000多元一次结算的不能税前扣除了是吗
那我可以拆分一个月多次付款,分9次付款,那不就可以了,然后内部凭证就按照付款金额做9张凭证,这个明显就是故意的,这个也行的通吗
每次500元,是说一个月只允许有一个500,还是说允许有多次的500呢,然后付款是不是也只能一次付款500,不能一次性付款4000多呢
你好,每次金额在500以内,一个月在最多2万以内的可以的 可以
老师,这个就是操作的时候注意下就好了,每次500,就是把明显一次大金额的比如10000元的,故意拆分了,拆分成多张500的单据就好了,但是打款又可以一次付款10000元,只是单据不可以一张填10000元是吗,那还不如直接法规说一个月有2万的个人的不需要发票的税前扣除得了
每次付款最好也不要合计 就是按次付款 不可以 就是按次 这个规定