您好 固定资产成本需要减去扣减了的运输费 重新购入零件的钱属于固定资产成本

宏华公司为增值税一般纳税人,现购入B材料100KG,8月10日收到增值税专用发票两张,其中采购发票注明价款6000元,增值税额780元;运输发票注明运输费200元,增值税18元。8月20日,该材料验收入库,计划单价为58元/KG,货款尚未支付。2.宏华公司为增值税一般纳税人,现委托外单位加工物资一批,9月1日,转账支付运杂费1000元,增值税90元。3.(续2)10月5日,收到受托方转来的代扣代缴消费税完税凭证,转账支付消费税570元。该物资收回后用于直接出售。4.企业财产清查时发现原材料A材料盘盈200千克,实际单位成本为60元/KG。经查属于材料收发计量错误。s.宏华公司外购工程物资价款100万,增值税13万,用银行存款支付。全部领用外购的工程物资100万用于固定资产建造。工程完I之后达到预定可使用状态。6.某企业采用双倍余额递减法计算固定资产折旧。2016年12月购入-项固定资产,原价为200000元,预计使用年限为5年,预计净残值为4000元,不考虑其他因素,2017年该项固定资产应计提的折旧额为多少?基本生产车间使用该固定资产,请写出计提折旧的
老师,您好,如果我购入的固定资产在运输过程中由于运输公司的原因造成局部损害,重新购入零件,从支付的运输费中扣减,我的固定资产成本需要减去扣减了的运输费吗,重新购入零件的钱是否又属于固定资产成本呢?
老师,您好,如果我购入的固定资产在运输过程中由于运输公司的原因造成局部损害,重新购入零件,从支付的运输费中扣减,我的固定资产成本需要减去扣减了的运输费吗,重新购入零件的钱是否又属于固定资产成本呢?
(1)2021年2月10日,购入工程物资。取得的增值税专用发票上注明的价款为100万元,增值税进项税额为13万元。支付的运输费、装卸费5万元,增值税进项税额0.45万元,款项尚未支付。(2)建设过程中,领用上述全部工程物资。(3)建设过程中,领用原材料一批,账面成本为20万元,领用日的市场价格为25万元。(4)建设过程中,领用库存商品-批,该商品属于应税消费品,商品成本为20万元,计税价格25万元,增值税税率为13%,消费税税率为10%。(5)建设过程中,发生人员薪酬15万元专业人员服务费10万元。专业人员服务费用银行存款支付。(6)建设过程中,发生员工培训费10万元,银行存款支付。(7)2021年12月20日,自建固定资产达到预定可使用状态。预计使用年限为10年,预计净残值为2.5万元,采用双倍余额递减法计提折旧。(8)2023年1月1日,公司决定对该项固定资产进行更新改造,改造后可提高生产能力20%。改造过程中,替换一个零部件,被替换零部件原值为10万元,新购入的零部件为20万元,用银行存款支付。另外用银行存款支付改造费用5万元。(9)2023年3月30日,更新改造结束,达到预定可
1.乙企业为增值税一般纳税人,本月购进 原材料200吨,增值税专用发票注明的货 款为6000万元,增值税税额780万元 发生的运输费用为350万元(不含增值 稅)运输费发票上注明的增值税税额为 31.5万元,入库前的挑选整理费用为130 万元,验收入库时发现数量短缺10%,经 查属于运输途中的合理损耗 问:乙企业存货的入库成本是多少? 请写出会计处理分录 2.甲公司期末存货采用成本与可变现净值 執低计量,2020年12月31日, ,甲公司持有乙原材料300件,成本为每件5.3万元 每件乙原材料可加工成一件C产品,加工过 程中需发生的费用为每件0.8万元销售 过程中估计将发生运输费用每件0.2万 元2020年12月31日,乙原材料的市场价 格为每件5.1万元,C产品的市场价格为每 件6万元. 问题:请判断乙原材料是否跌价? 如果跌价请计算资产减值损失金额,并编 制2020年年末与计提资产减值相关的会计 分录。
老师您好,我公司要帮甲方走一笔账。甲方打款给我们100万元,我们给甲方开6个点的发票。然后我们要用现金的方式给到甲方。我们有合作第三方可以走现金,但是要收7.5个点。还有别的方法吗?谢谢老师
老师 第一季度缴纳5.71企税 这个季度本年利润1450.8 核算1450.8*0.05-上季度5.71计提66.83 但是申报企业所得税怎么是67.11不明白
涂料生产销售的大气污染未直接排放,且小于正常排放值,还需要核定环保税吗,零申报需要在哪里备案吗? 消费税的VOC也小于420,是零申报吗,零申报需要在哪里备案吗?
我们建筑公司收到492500苗木的普通发票,为自产农产品,我们系统上可以抵扣44325,可以正常抵扣吗,分局怎么写
老师,我们A公司是一家酒店,上了携程平台;半年前这家酒店已经转让给B公司,然后到现在平台上的收款账号还是我们A公司,这半年进了一笔10万元,那我们要转回给B公司,应该怎么转,对方要开什么发票过来才合规?
你好,关于已经付了项目定金了,但没开票,会计分录可以直接做成应付账款吗?不做预付账款吗?
老师,其他应收款的代扣社保费没有收回来,怎么处理
老师,酒店开业的时候,一次性领用布草,4.9万,,但是本月收入只有1.3万,那么我把领用布草的4.9万计入成本,合适不?
公司做跨境电商,进出口备案了,季度超过30万了也免税吗
老师我这个勾选成功了吧