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已经使用并付款的固定资产,但发票一直没给,账务上怎么处理?

2022-04-25 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-25 08:48

您好!你可以先暂估一下

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快账用户9979 追问 2022-04-25 09:02

暂估入账,正常计提折旧,在汇算清缴之前还没收到发票,要纳税调整吗?因为票可能是收不到

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齐红老师 解答 2022-04-25 09:02

你好!是的。是要先调整

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快账用户9979 追问 2022-04-25 10:15

老师,固定资产的金额比较大,每月折旧,一年也不少钱,纳税调整会不会引起税务注意

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齐红老师 解答 2022-04-25 10:17

你好!这个没关系的了。你这个能解释的

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您好!你可以先暂估一下
2022-04-25
固定资产折旧完后暂不用处理,除非之前留有残值到清理时走固定资产清理步骤处理。 提完折旧不再使用的固定资产,如果没有残值和清理收入或费用,直接转销固定资产, 借:累计折旧,贷:固定资产
2022-12-07
你好,这个可以转到固定资产里面
2023-10-20
应该做固定资产购入账务处理。因为虽未付全款和取得发票,但已实际使用,能获取经济利益且成本能可靠计量。可按协议价格,结合已付预付款和预计后续付款确定入账价值。 也需要计提折旧。因已开业使用,达到预定可使用状态。折旧方法按公司政策选,如年限平均法,计算出每年折旧额后进行计提。不过后续付款和发票问题可能需要对账务进行调整,还要注意税务风险
2024-12-30
你好,你如果想简单一点处理的话,直接贴进去。
2024-11-25
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