你好同学,首先你得查这个五险一金的明细,不然地话咱这个账没法做。
我单位前几个月申报报个税时,只填写员工实际发放的收入,未填写五险一金,但实际上做账做了五险也交了社保,那样应付工资与社保不一致了。当期收入填写的应发数,后面五险一金没有填写,我这个月如果要申报的话怎么补齐前面的数额
本月正常发放了工资,但五险一金尚未缴纳,下月补缴,本月工资该怎么计提做账呢?
本月正常发放了工资,但五险一金尚未缴纳,下月补缴,本月工资该怎么计提做账呢?
本月实发工资16万(五险一金未缴纳,次月交),应发19万,但没有五险一金的计提明细,本月该怎么做账呢
我们有两个研发部的员工在2月份转正了,缴纳了社保,在这个月实际缴纳了5个人的五险一金,我现在做的是2份的账,实际发放了1月份的工资和二月份的五险一金。应该怎么处理呢?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思