你好, 增值税=450*(1-12%)*0.09%2B150*(1-30%)*0.13 附加税=增值税*12% 企业所得税=(450*(1-12%)%2B150*(1-30%))*25%

某食品厂为增值税一般纳税人,2019年12月从农民手中购进小麦,当月全部领用加工糕点,收购发票上注明买价7万元,支付运费,取得增值税专用发票,注明金额为0.9万元。本月销售糕点,取得不含税销售额30万元,假定当月取得的相关票据均符合税法规定并在当月抵扣进项税,该厂当月应纳增值税多少万元?
一般纳税人,一年450万销售额的大米食用油,毛利在12个点,一年销售额 150万的食品,毛利在30个点,请问下,算上最新的税收优惠,预估一年需要缴纳多少增值税,附加税,企业所得税
一般纳税人,一年450万销售额的大米食用油,毛利在12个点,一年销售额 150万的食品,毛利在30个点,请问下,算上最新的税收优惠,预估一年需要缴纳多少增值税,附加税,企业所得税,一年的毛利大概有多少?有进项票,销售需要开专票
甲食品公司为增值税一般纳税人,2022年10月发生以下业务:(1)从农民手中购进大米用于生产雪饼,支付价款200000元,取得农产品销售发票。(2)销售零食取得不含税销售额500000元。(3)乙企业向甲食品公司购买了原价3000000元(不含税)货物,甲食品公司给予乙企业20%的折扣,销售额和折扣额在同一张发票且折扣额在备注栏标明。(4)10月从某食品厂(一般纳税人)购进的速冻食品(税率13%)过期变质,该批食品账面价值50万元,其中包含第三方大型物流企业产生运费成本为5万元,进项税额上月已经抵扣。已知:甲食品公司销售食品适用增值税税率为13%,纳税人取得的专票已通过认证。【要求】根据上述资料,不考虑其他因素,计算甲公司当期应缴纳的增值税。
甲食品公司为增值税一般纳税人,2022年10月发生以下业务:(1)从农民手中购进大米用于生产雪饼,支付价款200000元,取得农产品销售发票。(2)销售零食取得不含税销售额500000元。(3)乙企业向甲食品公司购买了原价3000000元(不含税)货物,甲食品公司给予乙企业20%的折扣,销售额和折扣额在同一张发票且折扣额在备注栏标明。(4)10月从某食品厂(一般纳税人)购进的速冻食品(税率13%)过期变质,该批食品账面价值50万元,其中包含第三方大型物流企业产生运费成本为5万元,进项税额上月已经抵扣。已知:甲食品公司销售食品适用增值税税率为13%,纳税人取得的专票已通过认证。【要求】根据上述资料,不考虑其他因素,计算甲公司当期应缴纳的增值税
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这是一年的吗?那收入毛利率大概是多少啊?没有相关的优惠政策享受吗?疫情补贴什么的
这样算的不对吧,600万销售额,缴纳180的税,那不是个亏账吗?赚都没赚到100万
同学,按你给出的数据增值税就是这样算的呀,增值税是价外税不影响利润 一般纳税人没有什么相关的优惠政策享受 毛利就是你上面写的12和30呀,你要是要去减税费那就是净利润而不是毛利了