你好, 增值税=450*(1-12%)*0.09%2B150*(1-30%)*0.13 附加税=增值税*12% 企业所得税=(450*(1-12%)%2B150*(1-30%))*25%

综合题(1)从农产品生产者购进原木一批,农产品收购发票上注明的金额5万元,收购后连续生产后销售,销售货物使用的税额为13%,购进农产品时可抵扣的进项税为额?知识点:农产品(2)租入一幢厂房,取得增值税专用发票上注明的金额为5万元,该厂房的一楼用于职工食堂,其余为企业生产管理部门使用,可抵扣的进项税额?知识点:进项税额的抵扣(3)销售原木一批,由于销售较大,给予一定的折扣优惠,增值税专用发票上注明的金额为10万元,发票金额栏注明折扣额为2万元。销项税额?知识点:折扣销售(4)外购实木地板一批,收到对方开具的普通发票金额为5万元,收到后其中的20%继续加工成高级实木地板销售,售价为8万元(实木地板销售税税率5%)。请计算该项销售行为,应缴纳的增值税和消费税分别为多少?知识点:连续加工应税消费品(5)请计算本年度该企业企业所得税的应纳纳税所得额和应纳税额分别为多少?
一般纳税人,一年450万销售额的大米食用油,毛利在12个点,一年销售额 150万的食品,毛利在30个点,请问下,算上最新的税收优惠,预估一年需要缴纳多少增值税,附加税,企业所得税
一般纳税人,一年450万销售额的大米食用油,毛利在12个点,一年销售额 150万的食品,毛利在30个点,请问下,算上最新的税收优惠,预估一年需要缴纳多少增值税,附加税,企业所得税,一年的毛利大概有多少?有进项票,销售需要开专票
您好老师,一般纳税人户,金属制品零售业,就是购进就转出销售,年销售额100万,问题来了 1增值税和所得税税费大概多少合适, 2如果我一年没有缴税,年底12月份缴纳写增值税和所得税,会不会预警 3一年加油费是2万元,占收入的比例合适吗?算不算超标,就是过度加油 ,求解老师
1.甲公司是一家工业企业,2012年设立,并于2014年登记为增值税一般纳税人,近年来应税产品年销售额预计在300万元左右,会计核算健全,依税收政策调整规定,已登记为一般纳税人的单位和个人,在2018年12月31日前可转登记为小规模纳税人,其未抵扣的进项税额作转出处理。假定预计2019年不含税增值税销售额为400万元,不含税可抵扣购进金额为300万元,并有理由相信在之后几年内这一业务规模不会有很大变化。销售适用的增值税率为13%,购进适用13%的增值税率。若转为小规模纳税人,增值税的征收率为3%。要求:运用毛利率差别法进行纳税人选择的纳税筹划(作答要体现筹划过程)。 注:参考公式“税负平衡点毛利率=(S-P)/S = 1-(T1-T3)/T2”
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账