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老师您好,2是这次需要冲的凭证,1是之前的,请问怎么做分录处理,谢谢老师!

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2022-04-25 16:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-25 16:38

同学你好, 借:银行存款 1800.19 贷:其他应付(全胜)1800.19 借:其他应付1800.19 贷:管理费用 1800.19 也可以直接:借:银行存款1800.19贷管理费用1800.19

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快账用户5323 追问 2022-04-25 16:39

老师你好,这次是退款,说是要冲,也是这么做吗?

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齐红老师 解答 2022-04-25 16:53

对啊,就是冲这笔啊

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快账用户5323 追问 2022-04-25 16:55

好的我是刚接手,不太懂冲的意思

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快账用户5323 追问 2022-04-25 16:55

就按您的这么做是吗

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齐红老师 解答 2022-04-25 21:08

没错,就按我写的这样冲。

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同学你好, 借:银行存款 1800.19 贷:其他应付(全胜)1800.19 借:其他应付1800.19 贷:管理费用 1800.19 也可以直接:借:银行存款1800.19贷管理费用1800.19
2022-04-25
你好!如果企业购买的固定资产不想用了,退货,这个可以做负数分录,也可以做相反分录 借:固定资产 -58228.32 借:应交税费-应交增值税(进项税额)-7569.68 贷:银行存款 -65798
2022-04-27
是不允许抵扣,需要转出来吗?
2024-02-28
同学你好 分录为 借 应交税费-应交增值税 进项税额 贷 应交税费待认证进项税额。勾选之后做分录的哈。
2024-03-03
你好同学: 提供一下截图。 对于实操训练部分,是设置了正确答案,如果不按照规则处理,是会跳错误的。这是为了帮助同学学习,如果是正常的财务做账系统,是不会出现这种情况的。
2022-04-06
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