同学你好, 借:银行存款 1800.19 贷:其他应付(全胜)1800.19 借:其他应付1800.19 贷:管理费用 1800.19 也可以直接:借:银行存款1800.19贷管理费用1800.19

老师您好,2是这次需要冲的凭证,1是之前的,请问怎么做分录,谢谢!
老师您好!请问7月份做凭证所属期6月份增值税及附加,计提及缴纳的分录怎么做,谢谢老师
请问老师公司账上有未分配利润时, 之后要做怎样的账务处理 , 具体分录怎么做 ? 谢谢老师
老师您好,问你一下,录完凭证最后进项税额怎么处理,我现在做8月份的账,但是这个进账我已经认证了也抵扣,现在我8月份账怎么处理,9月份交税怎么处理,麻烦您把这个分录过程给我发一下。谢谢
您好 老师 之前已经认证抵扣过的进项税额,现在要做补缴,请问会计分录怎么做转出 谢谢
老师,小企业会计准则 ,25年没有计提年终奖,26年1月补计提,计入当期费用,那汇算清缴可以全额扣除吗
我们采购材料委托生产,这种成本怎么算
老师,我2025年做了增值税申报表未开票收入,2026年3月开了发票,怎么填写申报表
老师,请详细说一下互贸区一抵九的政策
老师,税前金额和含税金额什么区别?
老师,请教下 五金,其他加工,现在税务编码是多少,20105还能用吗
老师公司购买房屋的那些税可以计入固定资产里面呢?
合同印花税按次缴纳,借:税金及附加,贷:银行存款,这样可以吗?还是走应交税费?
总分公司怎样申报工商年报?生产经营和社保信息填汇总数据还是各自填自己的?总分公司税务方面是各自申报增值税,财务报表和企业所得税汇总在总公司申报
我们在一笔股权500万在A银行,现在这家银行要合并给另B银行了,那现在我们就把我们在的股权折价卖给个人C,但A银行说股权转让协议要用他们的版本,协议里的转让价款是500万,付款时间是协议签署后3天内支付,我跟A银行说我们是折价卖给C的,且3天内C不可能付得完款,A银行说:我们写是这样写,后续你们自己落实转账时间问题,我们不过问,只要你们双方同意就行,请问一下A银行这个说法成立吗?@董孝彬
老师你好,这次是退款,说是要冲,也是这么做吗?
对啊,就是冲这笔啊
好的我是刚接手,不太懂冲的意思
就按您的这么做是吗
没错,就按我写的这样冲。