同学你好, 借:银行存款 1800.19 贷:其他应付(全胜)1800.19 借:其他应付1800.19 贷:管理费用 1800.19 也可以直接:借:银行存款1800.19贷管理费用1800.19
老师,你好,请问,我是借管理费用,房租,贷,其他应付款,我想冲暂估,以前,我分录怎么写,谢谢,还是要找到之前那一笔,谢谢
老师您好,2是这次需要冲的凭证,1是之前的,请问怎么做分录,谢谢!
老师您好!请问7月份做凭证所属期6月份增值税及附加,计提及缴纳的分录怎么做,谢谢老师
您好 老师 之前已经认证抵扣过的进项税额,现在要做补缴,请问会计分录怎么做转出 谢谢
老师你好,我是第一次操作进项认证和抵扣,之前做了待认证进项税的分录,请问是认证之后做分录,还是抵扣之后?分录如何做能告知一下吗谢谢?
以前系统里面导出来的销项发票显示已作废要做处理吗?
电子税务局怎么修改财务负责人
我做1月的实操课里的结转损益,上图右边付了张你们教学用的费用明细。那我在实际工作用,没有这个费用发生额在哪里找呢?
老师好,我单位是生产白酒的企业,包装材料成本占总成本的比例为多少合适?人工成本占总成本的比例多少合适?酒水占总成本的比例多少适合?这个有行业平均值吗?
老师,流动比率,就不用×100%
老师有没有excel版本的安装包,有数据透视表的那个
你好 老师 分公司换法人和正常公司一样吗?
老师请问注会有估分直播吗,什么时候有呢
公司说21号给我交了社保,但是要5个工作日后到账,那我应该怎么查?到底是交了还是没交?
发行权益性证券都是什么
老师你好,这次是退款,说是要冲,也是这么做吗?
对啊,就是冲这笔啊
好的我是刚接手,不太懂冲的意思
就按您的这么做是吗
没错,就按我写的这样冲。