你好,可以不用缴纳增值税的。

2019年3月底增值税留抵0,因为2019年底买个吊车固定资产,然后进项税额到现在还没有抵扣完,2022年3月增值税已申报,剩下6万的增值税留抵,现在申请退税,填写的制度性留抵退税申请表,有几个不知道怎么写
老师现在增值税已抵扣的未用完,还有留底的,现在是不不可以这样操作了
老师好,现在不是要退留底退税吗 我账和报表都申报了,不退的话,就申报未开票收入。 那我可以这样操作吗? 增值税上申报未开票收入 把留底为0,但是我账和报表不去改了,下月初的时候 肯定是要把这个未开票收入 红冲的 不想改来改去 这样操作可以吗
老师您好 我们是简易征收的一般纳税人 上年有勾选的专票形成的留抵退税。现在留抵退税申请退税政策出台,我们也抵扣不了,也没办法在未开票收入部分填写。如果想增值税申报表不显示该留底数据,还怎么操作呢?
老师,没抵扣完的进项现在可以留底吗?留底了需要申请退税做进项转出吗?这样有什么风险?
老师好,房地产企业,项目部伙食(买菜钱,没有发票)是否可以税前扣除?
老师好,我们公司给员工补交今年1-3月社保,但是实际从3月份开始发工资,那我计提社保个人部分和单位部分该怎么做呢
开办费现在可以做到长期待摊费用不
老师贸易公司有好的名字取没
请问一般纳税人专票不见了,还可以勾选抵扣吗,纸质的
老师,我们经常收到员工的个税申诉,但是在电脑扣缴端已经没有他们的信息,有没有可能财务换电脑了,然后人员信息没有全部更新过来?现在领导的意思是让我去税务局大厅一次性清理所有离职没有改非常的,想确认一下是哪种可能?
老师 ,下午好 ,请问一下,建筑业,包工头要开票给我们,但是没开,可以用我们给他的工人代发工资来报个税嘛,然后我们就用工资做成本
在去年12月的时候做了一笔收取现金的分录,但是收据时间是今年1月份收取的,现在有什么好的办法处理吗?
老师您好,22年买的车,当时进项是正常抵扣的,今年3月出售了,正常申报卖车的收入,我公司进项税有留底,这部分卖车的销项税能抵扣留底税额吗
二房东预收租客房租,增值税是按预收一次性缴纳增值税还是,按权责发生制交增值税?比如3月1日,租客交了3个月房租,我4月申报,是按3个月房租全额申报增值税还是只确认3月的房租收入?根据财政局哪一号文件执行。
但是税管员说要办理留底退税
那你们符合要求吗?符合增量留底吗?
这个是系统自带出来的
这里面申请就可以的,营业收入填写上亿年的。
你是说2021年一年的
这个是系统自带的,我能确定留底税额是对的,别的我不确定
你好看一下你们19年四月份是不是没有留底啊,如果没有留底的话,这个是正确的。
我们19年的时候还没升一般纳税人
那就是对的,是这么做的。
营业收入和资产总额,都填2021年的吗
可以 营业收入”:按照上一年度增值税销售额确定。增值税差额征税的,以差额后的销售额确定。 “资产总额”:按照上一会计年度年末值填写。 财政部 国家税务总局2022年第14号公告所称中型企业、小型企业和微型企业,按照《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)和《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)中的营业收入指标、资产总额指标确定。其中,资产总额指标按照纳税人上一会计年度年末值确定。营业收入指标按照纳税人上一会计年度增值税销售额确定;不满一个会计年度的,按照以下公式计算: 增值税销售额(年)=上一会计年度企业实际存续期间增值税销售额/企业实际存续月数×12
那就是利润表2021年最后一个季度,收入是本年累计金额和资产负债表期末余额
对的是的,是这么做的。
这是我填完的一个表格你看对不
它里面的数据没法给你核对,
主要是我们也不太清楚你里面的这些数据是不是对的。
谢谢,刚税管员通过了
不用客气,工作愉快。