同学你好 1.借:原材料400 贷:库存现金400 2.借:其他应收款2000 贷:银行存款2000 3.借:库存现金15000 贷:银行存款15000 4.借:应付职工薪酬15000 贷:库存现金15000 5.借:管理费用500 贷:库存现金500 6.借:管理费用1900 库存现金100 贷:其他应收款2000

天行健公司2×10年3月初现金日记账余额为1000元,银行存款日记账分 (1)1日,职工张三预借差旅费200元,经审核以现金付讫。 为980000元。 本月发生下列有关经济业务: (2)2日,签发现金支票4000元,从银行提取现金,以备日常开支。 (3)2日,生产A产品领用甲材料1000吨,单价25元。 (4)4日,签发转账支票支付税金2800元。 (5)5日,从银行取得短期借款80000元,存入开户行。 (6)6日,签发现金支票46000元,从银行提取现金,以备发放工资。 (7)6日,以现金46000元发放本月职工工资。 (8)7日,生产车问报销日常开支费用,经审核,以现金200元支付。 (9)10日,收到银行通知,购货单位偿还上月所欠货款95000元,已收妥入账。 (10)11日,开出转账支票5800元,支付本月车间固定资产修理费。
要求按下面业务,编制会计分录。 1、3月1日,收到王军还回的借款450元。 2、3日,职工赵某出差预借差旅费1500元,以现金支付。 3、5日,厂部职工出差归来向会计部门报销620元,交回余款50元。 4、7日,从开户行提取现金70 000元,以备发放工资。 5、10日,赵某出差归来,报销差旅费2000元整,以现金补足。 6、以现金支付广告费500元。 7、出售材料50千克,单价20元,取得现金收入1130元。 8、业务员王平出差,预借差旅费1000元,以现金支票付讫。
太阳公司2013年6月“库存现金”戎初借方余额3200元,6月份发生以下经济业务:(1)6月5日,用现金支付3日所购材料的运杂费400元。(2)6月6日,职工王放出差借差旅费2000元,经审核开出现金支票。(3)6月8日,从银行提取现金15000元,以备发放职工工资。(4)6月8日,以现金15000元发放职工工资。(5)6月12日,以现金500元购买办公用品,交付管理部门使用。(6)6月26日,职工王放出差回来报销差旅费1900元,余额退回。要求:1.根据资料编制会计分录。2.设置“现金日记账”,登记并结出发生额和余额收起答案
喜购网络科技有限公司是一家电子商务企业,2020年六月,公司日常经营发生以下经济业务。 (1)6月1日,公司签发现金支票从银行提取现金60000元备用,6月2日,公司将多余现金16000元送存银行 (2)6月6日,员工李丽出差预借差旅费8000元,以现金支付,6月10日,李丽出差回来报销差旅费6600元,退回剩余现金1400元 (3)6月12日,员工汤红出差预借差旅费6000元,以现金支付,6月14日,汤红出差回来报销差旅费6800元,补付现金800元 (4)6月13日,接到银行通知,本月银行存款利息收入730元 (5)6月15日,以银行存款代职工李丽垫付应由其本人负担的住院费3000元,拟从其中工资中扣回
喜购网络科技有限公司是一家电子商务企业,2020年六月,公司日常经营发生以下经济业务。 (1)6月1日,公司签发现金支票从银行提取现金60000元备用,6月2日,公司将多余现金16000元送存银行 (2)6月6日,员工李丽出差预借差旅费8000元,以现金支付,6月10日,李丽出差回来报销差旅费6600元,退回剩余现金1400元 (3)6月12日,员工汤红出差预借差旅费6000元,以现金支付,6月14日,汤红出差回来报销差旅费6800元,补付现金800元 (4)6月13日,接到银行通知,本月银行存款利息收入730元 (5)6月15日,以银行存款代职工李丽垫付应由其本人负担的住院费3000元,拟从其中工资中扣回
个体工商户能通过电子税务局app手机端申报缴纳房产税和土地使用税吗?具体怎么操作呢
有个事业单位撤销合并,账户还有资金,现在撤销单位要把账户资金调至上级主管部门,不调至合并单位,如何办理手续
个体户开通社保可以自己缴纳社保吗
老师,刚注册的公司,股东用专利做为注册资本可以吗?还有个人需要缴纳多少税?
老师,她又要开材料,又开人工,开两行,这能开一小郭上边吗?其实这应该开建筑服务,但是他就要人工是人工,材料是材料。
老师 注册资金是1万,有个股东投资1500千进来,这要怎么处理啊?
问一下,有没有说这种说法?员工在这家公司干的只有半个月,嗯,不到20天,员工的,关于公司社保这部分也该个人出吗?
老师,我们是生产型企业二类医疗器械、但是之前会计是手工账一直作为商贸公司核算,我们现在想上财务软件,如果我想转成生产型企业核算那应该注意什么呢
老师你好,建筑企业有一个项目做完了,现在项目方通知要开发票,财务才知道有这个项目,发现是异地项目,之前没有做跨区域涉税报告,现在申请税务有问题吗?
老师,我现在在建账,银行存款是填期初余额就可以吗?应收账款也是填期初吗????负债应付账款这样填感觉不对,求指导一下