您好,这个是需要协商

老师请问下这个情况怎么处理
老师,我们单位有台设备,因某种原因我们公司不能招标,用的别家公司招标,现在款子打到了替我们中标的公司 现在怎么样把钱给我们公司呢?
老师,你好,老板需要我做一张复利的利息计算表,2024年4月1日起计,按月计息,月息1%!算到2月最后一天,请问这个表应该怎么做?
农产品生产者,企业所得税也免吗?
老师,采购原材料可以把入库单和验收单合并成一个单子吗?为什么?
这个月刚接受一家财务,发现之前的会计账上 将兄弟公司开进来的一张发票做了借:工程施工,应交税费-应交增值税-进项税额,而且在12月份结账的时候,年底结账时将进项税额全部做了转出未交增值税。但是入职1月份在勾选发票时,发现这张票并没有勾选认证,于是我在1月勾选认证抵扣了,现在才发现之前会计将兄弟公司开进来的这发票。做了账务处理,但是不知道为什么没有勾选呢,而且已经年底结账了,应交税费之前会计勾选认证的金额竟然跟账务上进项不一样,这我现在如何处理?如果我现在招之前财务12月份做的。进项冲销的话,那我下月勾选认证的话,不就跟这个月的对不上了吗?
老师,我在哪个环节计算这个税金加成本去跟这个售价去对比,我想利润少的,有些产品就不准备生产了,正常白酒企业的这个毛利率在多少区间?售价156元,成本72元,这种产品有必要保留吗?怎么判定的
老师,2022年之前的会计将认缴制2000万注册资本做了实收资本,借方查不到是怎么录的科目,在2024年注册资本减资成200万后,另外一个会计在24年12月份做实收资本1800万的调整,借:实收资本1800万,贷:其他应收款个人1800万,这下实收资本但是调正确了,但是其他应收款个人头上就多出了1800万的虚数,我想在25年把它调了,于是我做了一笔 借:其他应收款个人1800万,贷利润分配-未分配利润1800万,我结转后,其他应收款个人数据调正确了,利润表也没有收到影响,就是资产负债表上未分配利润多出1800万,这个1800万期末数怎么样才不结转到下一年度的期初数呢?
以前留抵税额,不知道是什么时候的,这次申报被减掉,做账如何做掉这个金额
你好老师 增值税申报表的第一行第一栏 按适用税率计税销售额 是不含税销售额金额对吧
老师三月份已经开了十三个点的税率了,对方可以用吗,可以抵扣吗,还是必须得拿回冲红从新开具九个点的税率
您好,若建筑工程,最好9%
老师,对方的十三个点进项可以抵扣吗
您好,是可以抵扣,但是有风险
老师,我们环境公司,办理了即征即退政策,把三月份开的十三个点税额交了又申请退回来了,然后我给冲红再从新开具九个点的发票,这是不是产生税务局要退给我们的差额了,这个怎么处理呢
老师,如果对方抵扣了十三个点的进项,我们是不是也有风险
您好,是的,不一定退,可能留抵
您好,是的,风险很大
老师您说的留底,是税务局需要退给我们的差额和下次我们要交的税可以自行抵扣是吗
您好,是的,您的理解非常正确
老师这个可以抵扣的数据在税务报表里那栏体现呢
您好,上期期末应交税额
老师这个上期期末应交税费是负数代表税务局要退的金额吧
您好,那您看是否符合退税资格
老师,我们即征即退政策,已经交的开的那十三个点的税已经申请退回了,我们再冲红十三个点,开九个点的,就会有一次需要退的差额,但是我们已经申请退回了,这笔再要退的差额不就重复了吗,那这个怎么处理呢,我就是不知道这个怎么弄了
您好,最好重新申请退税金额,或者多缴部分留抵以后
好的老师,谢谢您
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持