您好,这个是需要协商
企业办税员在电子税务局怎么查
还是不懂什么意思,能再讲一下吗
我账上的进项税额和电子税务局的 收到的增值税发票进项对不上,咋回事
公司年会餐饮费,需要申报个税吗,怎么入账
公司的车交的罚款可以入费用吗?凭什么单据入费用?
老师,环保税会计分录怎么做的
老师,第一季度盈利,第二季度亏损,结果第二季度把第一季度盈利的抵进去,还是亏损,可以按亏损这样申报吗?
老师,自己家的小公司,二季度利润有点高,以前工资都是0报,6月给做点工资,可以抵扣一下所得税,退休返聘人员也得报个税是吧?还有什么办法可以抵扣一下所得税啊?
老师,公司没有业务,只有工资走的其他应付款,然后做完账就是这样的分录,您看看图片,现在注销呢,专管员不让有数字的,怎么处理?账上没有现金,走的其他应收,但其他应收是负数,财务报表就调到其他应付账款了
老师好,外购的无形资产研发加计扣除是摊销额✖️2还是✖️3
老师三月份已经开了十三个点的税率了,对方可以用吗,可以抵扣吗,还是必须得拿回冲红从新开具九个点的税率
您好,若建筑工程,最好9%
老师,对方的十三个点进项可以抵扣吗
您好,是可以抵扣,但是有风险
老师,我们环境公司,办理了即征即退政策,把三月份开的十三个点税额交了又申请退回来了,然后我给冲红再从新开具九个点的发票,这是不是产生税务局要退给我们的差额了,这个怎么处理呢
老师,如果对方抵扣了十三个点的进项,我们是不是也有风险
您好,是的,不一定退,可能留抵
您好,是的,风险很大
老师您说的留底,是税务局需要退给我们的差额和下次我们要交的税可以自行抵扣是吗
您好,是的,您的理解非常正确
老师这个可以抵扣的数据在税务报表里那栏体现呢
您好,上期期末应交税额
老师这个上期期末应交税费是负数代表税务局要退的金额吧
您好,那您看是否符合退税资格
老师,我们即征即退政策,已经交的开的那十三个点的税已经申请退回了,我们再冲红十三个点,开九个点的,就会有一次需要退的差额,但是我们已经申请退回了,这笔再要退的差额不就重复了吗,那这个怎么处理呢,我就是不知道这个怎么弄了
您好,最好重新申请退税金额,或者多缴部分留抵以后
好的老师,谢谢您
您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持