恒通 借:固定资产 1,405.00 应交税费-应交增值税-进项税 195.00 贷:交易性金融资产-成本 1,300.00 交易性金融资产-公允价值变动 200.00 投资收益 100.00 大东 借:固定资产清理 1,500.00 累计折旧 200.00 固定资产减值准备 100.00 贷:固定资产 1,800.00 借:交易性金融资产 1,600.00 资产处置损益 95.00 贷:固定资产清理 1,500.00 应交税费-应交增值税-销项税 195.00
资料:2019年12月1日,恒通公司与东大公司经协商用一项交易性金融资产交换东大公司的固定资产。该项交易性金融资产的成本为1300万元,公允价值变动为借方余额200万元,公允价值为1600万元,增值税税率为6%。固定资产的账面余额为1800万元,累计折旧额为200万元,已提固定资产减值准备100万元,公允价值为1500万元,增值税税率为13%。恒通公司换入的固定资产仍作为固定资产核算,东大公司换入的交易性金融资产仍作为交易性金融资产核算,假定该项交易不具有商业实质 【要求】分别计算恒通、东大公司换入资产的入账价值并进行账务处理。(以“万元”为单位,保留两位小数)
资料:2019年12月1日,恒通公司与东大公司经协商用-项交易性金融资产交换东大公司的固定资产。该项交易性金融资产的成本为1300万元,公允价值变动为借方余额200万元,公允价值为1600万元,增值税税率为6%。固定资产的账面余额为1800万元,累计折旧额为200万元,已提固定资产减值准备100万元,公允价值为1500万元,增值税税率为13%。恒通公司换入的固定资产仍作为固定资产核算,东大公司换入的交易性金融资产仍作为交易性金融资产核算,假定该项交易不具有商业实质[要求]分别计算恒通、东大公司换入资产的入账价值并进行账务处理。(以“万元”为单位,保留两位小数)
资料:2019年12月1日,恒通公司与东大公司经协商用-项交易性金融资产交换东大公司的固定资产。该项交易性金融资产的成本为1300万元,公允价值变动为借方余额200万元,公允价值为1600万元,增值税税率为6%。固定资产的账面余额为1800万元,累计折旧额为200万元,已提固定资产减值准备100万元,公允价值为1500万元,增值税税率为13%。恒通公司换入的固定资产仍作为固定资产核算,东大公司换入的交易性金融资产仍作为交易性金融资产核算,假定该项交易不具有商业实质[要求]分别计算恒通、东大公司换入资产的入账价值并进行账务处理。(以“万元”为单位,保留两位小数)
资料:2019年12月1日,恒通公司与东大公司经协商用-项交易性金融资产交换东大公司的固定资产。该项交易性金融资产的成本为1300万元,公允价值变动为借方余额200万元,公允价值为1600万元,增值税税率为6%。固定资产的账面余额为1800万元,累计折旧额为200万元,已提固定资产减值准备100万元,公允价值为1500万元,增值税税率为13%。恒通公司换入的固定资产仍作为固定资产核算,东大公司换入的交易性金融资产仍作为交易性金融资产核算,假定该项交易不具有商业实质[要求]分别计算恒通、东大公司换入资产的入账价值并进行账务处理。(以“万元”为单位,保留两位小数)
资料:2019年12月1日,恒通公司与东大公司经协商用-项交易性金融资产交换东大公司的固定资产。该项交易性金融资产的成本为1300万元,公允价值变动为借方余额200万元,公允价值为1600万元,增值税税率为6%。固定资产的账面余额为1800万元,累计折旧额为200万元,已提固定资产减值准备100万元,公允价值为1500万元,增值税税率为13%。恒通公司换入的固定资产仍作为固定资产核算,东大公司换入的交易性金融资产仍作为交易性金融资产核算,假定该项交易不具有商业实质[要求]分别计算恒通、东大公司换入资产的入账价值并进行账务处理。(以“万元”为单位,保留两位小数)
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。