该批化妆品的关税=(120%2B16)*40%=54.4 消费税=(120%2B16%2B54.4)/(1-15)*0.15=33.6 增值税=(120%2B16%2B54.4)/(1-15)*0.13=29.12

I、某化妆品生产企业为增值程一般纳程人,2019年11月上句从国外进口一散装批化妆品,支付给国外的货价100万元,相关税金5万元,运报我国海关前的运杂费和保险费20万元;进口机器设备一套,支付给l 外的货价40万元,运报我国海关前的运杂费和保险费10万元,散装化妆品和机器设备均验收入库.(什妆品的进口关程程率40%,消费程程率30%; 机器设备的进口关程程率20%).计算该企业在进口环应纳的关税,消费税,增值税
从国外进口一批高档散装化妆品,支付给国外的货价为120万元,运抵我国海关前的运杂费和保险费为16万元,已验收入库。(高档化妆品的进口关税税率为40%,消费税税率为15%;机器设备的进口关税税率为20%)要求:计算该批化妆品消费税和增值税
从国外进口一批高档散装化妆品,支付给国外的货价为120万元,运抵我国海关前的运杂费和保险费为16万元,已验收入库。(高档化妆品的进口关税税率为40%,消费税税率为15%;机器设备的进口关税税率为20%)要求:计算该批化妆品的消费税、关税和增值税。
2.B高档化妆品生产企业,为增值税一般纳税人。10月份有如下业务:(1)进口一批散装高档化妆品,支付给国外卖方货价120万元、相关税金10万元、运抵我国海关前的运杂费和保险费18万元,进口关税税率20%%。2)进口设备一套作为生产设备,支付给国外卖方货价35万元,运抵我国海关前的运杂费和保险费5万元,进口关税税率10%。3)企业将进口散装高档化妆品的80%%领用,共生产高档化妆品8000件。(4)将生产的高档化妆品销售了6000件,取得不含税销售额300万元。(5)将生产的高档化妆品零售了1000件,取得含税销售额93.6万元。要求:(1)计算B企业在进口环节应缴纳的关税、消费税、增值税。(2)计算B企业在国内生产销售环节应缴纳的消费税、增值税。
某化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2020年4月上旬从国外进口一批散装化妆品,支付给国外的货价120万元,相关税金10万元,卖方佣金2万元,买方佣金3万,运抵我国海关前的运杂费和保险费18万元;进口生产用机器设备一套,支付给国外的货价35万元,运抵我国海关前的运杂费和保险费5万元。散装化妆品和机器设备均验收入库。已到税务机关认证.本月内企业将进口的散装化妆品的70%生产加工为成套化妆品7800件,对外批发销售6000件,取得不含税销售额290万元;向消费者零售800件,取得含税销售额51.48万元。(化妆品的进口关税税率40%,消费税税率15%;机器设备的进口关税税率20%)要求:(1)计算该企业在进口环节应缴纳的消费税,增值税(2)计算该企业国内生产销售环节应缴纳的增值税,消费税进口散装化妆品应缴纳增值税:
代账公司上班,11月初的时候,有一个公司的业务同事已经报税了,但是还没有处理发票(没有销项发票,进项专票有两张,一张13个点,一张1个点的)我来接手之后才将凭证录入系统,发票我怎么处理呢?如果进项不急着抵扣,是不是就可以先不做勾选,发票认证了,是不是意味着就要作为进项抵扣来核算呢
个人的房屋出租给别人。怎么在电子税务局代开租赁发票给对方?具体的操作流程是什么
我把个人名下的房屋出租给别人当办公室使用。对方要求我开公司名字抬头专票给他。我可以开吗?
老板把公司名下和个人名下的房屋出租给别人。对方要求开发票给他。请问个人名下的房屋和公司名下的房屋需要缴纳什么税费?
老师,一般纳税人可以给个人开专票吗?
请问老师,总公司是一般人,分公司可以是小规模吗
老师您好,小公司是不是老板不重视财务?
公司投资其他平台200万怎么写分录
老师我公司减资公示是2025月10月13操作的,然后是自2025年10月14号截止到2025年11月28日,那我提交减资资料是28那天提交还是29号才能提交资料呀
老师,一般纳税人开普票和专票交税都一样,那为啥有时采购明明开13或6的税率,确不肯开专票,有什么原因吗