借,管理费用,福利费,但应付职工薪酬进应付职工薪酬贷,银行存款。
老师 请医院退休员工的餐费及节假日慰问费怎么入账,要用政府新会计计度平行记账
老师,问一下,员工聚餐怎么做账
老师,请问一下房产员工年夜饭以及员工节日聚餐怎么做账
麻烦问一下销售部员工聚餐怎么做账务处理呢老师
请问老师,我们公司是餐饮行业,年终员工在自己公司开的饭店聚餐产生的餐费怎么入账?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
老师,我还是不明白怎么做
借,管理费用福利费,贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款。
要做两笔分录,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评