借,管理费用,福利费,但应付职工薪酬进应付职工薪酬贷,银行存款。

老师 请医院退休员工的餐费及节假日慰问费怎么入账,要用政府新会计计度平行记账
老师,问一下,员工聚餐怎么做账
老师,请问一下房产员工年夜饭以及员工节日聚餐怎么做账
麻烦问一下销售部员工聚餐怎么做账务处理呢老师
请问老师,我们公司是餐饮行业,年终员工在自己公司开的饭店聚餐产生的餐费怎么入账?
老师,你好,我这边一家面包生产制造业,有农产品加计扣除1%,但是自己也有在电商销售,有开电商服务票6%出去,那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做,能不能加计扣除?谢谢,
老师咨询个有关解除劳动合同问题,如果企业与员工协商一致同意解除劳动合同,企业给不给补偿?
我7-8月服务发票开错税率了,现在11月份我可以冲减了重新开票不,那我账务怎么处理啊
公司的客户帮忙垫付所欠的供应商的货款,这个垫付的钱可以对冲客户欠公司的货款吗
上一年度以会计分录错了怎么改呢
销售额超过500万还是利润超过500万必须成为一般纳税人
2017年的摊销怎么来的,没看明白
2017年的摊销没看明白
董老师 在线吗?有问题想咨询~
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师,我还是不明白怎么做
借,管理费用福利费,贷 应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款。
要做两笔分录,谢谢老师!
不客气,帮忙给个五星好评