21年底账上固定资产期末借方余额,不需要减去的

老师好!公司准备注销,21年已清理所有固定资产。现在要做21年的企业所得税汇算清缴。请问报表中的《资产折旧、摊销及纳税调整明细表还要填写吗?
老师好,汇算清缴中资产折旧摊销纳税调整表,账载金额资产原值的数据怎么填,是填固定资产明细账期末数据吗?
老师好,企业所得税汇算清缴时,资产折旧纳税明细表中资产原值是指截止21年底账上固定资产期末借方余额吗?,需要减去20年当时填写的金额不
老师,你好! 1.企业所得税年度纳税申报表里《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》里的固定资产原值是填历年累计加上当年购买的固定资产原值吗? 2.以折旧完了的固定资产的原值需要减出去吗?
老师有关于汇算清缴企业所得,资产折旧摊销及纳税调整明细表,中的第1列,资产原值是固定资产的期末余额吗?还是期初余额呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?