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23、1 月 31 日,企业支付本月电费 24000 元,其中车间用电 16000 元,厂部用电 8000 元, 增值税专用发票上注明税额为 3120 元;支付本月水费 10000 元,其中车间用水 8000 元,厂部 用水 2000 元,增值税专用发票上注明的税额为 600 元 支付取暖费 2000 元,其中车间负担 1400 元,厂部负担 600 元,专用发票上注明的税额为 260 元. 要求:(1)对每项经济业务做出相应的会计分录。 (2)计算1月份的增值税应纳税额。 (3)对“应交税费──应交增值税”的期末余额做出结转。

2022-04-26 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-26 21:40

借制造费用16000 管理费用8000 贷银行存款24000

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齐红老师 解答 2022-04-26 21:40

借制造费用8000 管理费用2000 应交税费应交增值税进项600 贷银行存款10600

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齐红老师 解答 2022-04-26 21:41

借制造费用1400 管理费用 600 应交税费应交增值税进项税额260 贷银行存款2260

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借制造费用16000 管理费用8000 贷银行存款24000
2022-04-26
同学,你好 借:制造费用 12000 管理费用8000 应交税费2600 贷:银行存款22600
2022-12-05
你好需要计算做好了发给你
2023-12-14
你好需要计算uohaole发给你
2023-11-23
销项税:2500000/1.13*0.13=287610.619 进项:104000%2B5200%2B11700%2B2700%2B2600%2B45000=171200 6月份应纳的增值税287610.619-171200=116410.619
2021-06-19
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