你好; 你们 是 销售按什么来开票的; 按13% 吗 ? 你是一般纳税人还是小规模
销售2020年购入自己使用过的固定资产,并已抵扣的固定资产,增值税申报表如何填列?
老师,销售自己的固定资产,车,增值税申报表怎么填
一般纳税人销售自己使用过的固定资产如何填报增值税申报表?(开的是专票13个点)
销售自己使用过的固定资产,报了增值税,那么申报所得税的时候需要加上销售固定资产的收入吗
老师,我企业在今年销售固定资产小汽车,申报增值税了,这样增值税报表收入大于所得税报表主营业务收入和利润表收入,年终汇算时怎么填报表,销售的固定资产填年报的那里
请问老师境内企业分红给企业分红税免税的吗?不管是控股还是高新技术企业
老师,业务招待费放主营业务成本合适吗?
老师,如果2024年公司被税务认定关联公司往来视同增值税销售,补交了增值税,在做2024年所得税汇算清缴的时候,收入这边会有影响吗?这部分视同销售要算进去吗?应该怎么填报
老师 发票红冲会占用开票额度吗?我是红冲去年的发票重开一样的
股东的投资款可以用来还公司的银行贷款吗
老师,请教一下 1、当年亏损额:是当年亏损 2、当年待弥补的亏损:是怎么算出来的? 3、使用境内所得弥补:这个是什么意思,境内所得不是已经在当年亏损的公式里计算过了吗?
分公司是独立核算的,可以和总公司用一个银行帐户吗?
什么情况下要交土地使用税?我看新入的这公司去年交了土地使用税?今年1月份申报上没看到? 我3月份接手这公司,4月份自动显示了房产税的金额,我直接点提交的,但没看到土地使用税就没申报,这样可以吗?
老师,你是我公司在辽宁省的A产品的销售代理,给你的不含税价格450元,你把产品卖给B公司含税价460元✖️60吨=27600元,我单位已经给B公司开具27600元,B公司对公付款给我公司27600元,平账。你需要付我公司27600✖️7%=1932元税点钱,我还需要给你返什么钱么?
老师,你是我公司在辽宁省的A产品的销售代理,给你的不含税价格450元,你把产品卖给B公司含税价460元✖️60吨=27600元,我单位已经给B公司开具27600元,B公司对公付款给我公司27600元,平账。你需要付我公司27600✖️7%=1932元税点钱,我还需要给你返什么钱么?
一般纳税人,没开发票,可以按简易征收吗,当时入账也没抵扣,没有发票,只有二手车发票和合同
按2%交销项税对吗
你好; 你们 之前抵扣了吗 ? 之前是买二手车的话; 是按3%减按2%缴纳增值税的; 是的
没抵扣过
你好; 按3%减按 2%报税即可。 1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1%2B3%); 2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算; 3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1%2B3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。
谢谢老师
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价
老师,4月卖的车,4月还提折旧吗
你好; 当月销售当月还得折旧; 次月开始不用了
老师,我车原值是43000元,累计折旧是10212.48元,我销售额是32200元。老师麻烦你帮我把整个清理过程的分录,金额写一下吧,销项税那块我问会了,减征的税额怎么写分录呀
税金那不会算,不会写分录了
好; 你们按好多来计算的。 按3%计算税额 对吧
没明白,按简易征收
老师,销售自己使用过的车必须交增值税是吗
你好; 是的。必须要缴纳的; 借固定资产清理 43000-10212.48 ; 累计折旧10212.48 贷固定资产 43000 ; 借银行存款 32200 贷固定资产清理32200/1.03 ; 应交税费-应交增值税 32200/1.03 *3% ; 结转固定资产清理余额到资产处置损益去 ; 自己算下;我 给你列了
那实际交2%,减免的1%,分录怎么写
你好; 比如借应交税费 - 应交增值税; 贷银行存款 ; 营业外收入 (减免的1%做营业外收入 )
老师,可以用二手车发票入账吗?按二手车发票等我税率交税对吗
你好; 可以的; 假如你们不开 去找二手车市场去开票; 也可以入账的
那我就按二手车发票的税额缴税就行呗
你好; 你二手车发票与你实际 合同一致的话; 可以的