同学您好,如果问题较多的话,建议分开提问哦,这样老师才能更快的接手
在建行文化路支行开户的A企业在20X年3月21日存款余额为1 500 000元,本年第二季度A企业又发生下列各项业务。(假定:活期存款利率为0.25% )。 (1)3月25日,提取现金250 000元,备付工人工资。 (2)3月30日,向本行开户单位亚星公司支付货款200 000元。 (3)4月10日,收到本行开户单位华联商厦转来的货款100 000元。 (4)4月20日,向银行申请流动资金贷款500 000元。 (5)5月10日,申请开出银行汇票,出票金额为10 000元。 (6)6月10日,A企业交存现金50 000元。 要求:(1)编制上述A企业所发生各项业务商业银行账务处理的会计分录。 (2)计算该企业二季度的活期存款利息,并进行相应利息的账务处理
在建行文化路支行开户的A企业在20X年3月21日存款余额为1 500 000元,本年第二季度A企业又发生下列各项业务。(假定:活期存款利率为0.25% )。 (1)3月25日,提取现金250 000元,备付工人工资。 (2)3月30日,向本行开户单位亚星公司支付货款200 000元。 (3)4月10日,收到本行开户单位华联商厦转来的货款100 000元。 (4)4月20日,向银行申请流动资金贷款500 000元。 (5)5月10日,申请开出银行汇票,出票金额为10 000元。 (6)6月10日,A企业交存现金50 000元。 要求:(1)编制商业银行账务处理的会计分录。 (2)计算该企业二季度的活期存款利息,并进行相应利息的账务处理。
二、工商银行2022年3月发生下列业务:(40分)13月1日,开户单位甲企业交存现金200000元。 23月5日,开户单位甲企业向开户单位乙企业支付货款30000元。 3.3月10,对A企业发放期限为6个月的短期贷款100000元。43月11日,本行向开户的人民银行交存现金200000元。53月13日,储户张某来行支取储蓄存款50000元。 6.3月15日,收开户单位甲企业提交的银行汇票申请书,为其签开 230000 元的银行汇票。 73月20日,银行对甲公司活期存款账户结计利息,本期累计计息积数为7200000,当时活期存款年利率为1.8%,计算应付给甲公司的存款利息,并做出分录。
某商业银行2020年9月份发生下列业务: (1)10日,储户张荣从其活期储蓄存款中支取500 000元存入存本取息定期储蓄存款,存期一年,存入日利率为1.35%,要求每1个月支取利息现金一次。到期一次性支取本金和最后一次利息,转入活期储蓄存款账户。 (2)18日,大洋百货公司来行要求支取于2019年7月15日存入的1年期定期存款180 000元,存入时1年期定期存款年利率为3.2%,支取日银行挂牌的活期存款年利率为0.32%。 (3)21日,开户单位钢铁厂银行基本存款账户9月1日余额为100 000元,承前页的前未计息的累计日积数为8 560 000元,12日支取现金10 000元,17日存入现金20 000元,20日结息,利率1.3%,21日办理利息转存。 (4)25日,机电厂要求部分提前支取2年期定期存款70 000元,该存款于2020年6月20日存入,存入金额为100 000元,存入时2年期定期存款年利率为2.65%,支取日银行挂牌的活期存款年利率为0.36%。 要求:根据上述资料编制有关会计分录。
平安银行某支行的开户人莉莉2021年11月30日的活期储蓄存款账户的余额为85236.02元。该支行2021年12月活期储蓄存款科目计息余额表上列示:储户莉莉至上月底未计息积数为326000元。2021年12月储户莉莉的活期储蓄存款账户发生了如下业务:(1)12月5日,存入现金1500元。(2)12月15日,支取现金5000元。(3)12月20日,银行结息,当日银行挂牌的活期储蓄存款年利率为0.72%,结计的利息于次日办理转账。(4)12月30日,储户莉莉来行要求销户,当日银行挂牌的活期储蓄存款年利率为0.72%。要求:根据上述资料,编制有关会计分录,同时计算本季度莉莉存款账户的利息,并作出利息入账的账务处理。
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
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