贷:利润分配-未分配利润
固定资产发现以前有一个月多计提了,清理时发现累计折旧有贷方余额,跨年了,现在才发现,怎么处理?我的软件是累计折旧一定要跟固定资产一起录,不能单独录,而且固定资产不能红冲,也不能复制
老师,我已经处置了我现在重新录入那个没处置的资产,借方固定资产原值,贷方累计折旧以前年度的累计折旧。那我还要贷方啥科目才能平???,
老师,16年购入固定资产20万元,折旧年限8年,已经折旧完成,要做资产处置,没有残值的情况下计提折旧是不是也是20万,但是现在账上原值是20万,累计折旧是15万,那我处置分录 借:累计折旧 15 贷:固定资产原值 20 您看有差额记哪里,应该是不是少计提折旧了呢 要不然怎么累计折旧额不是20呢
老师,我做企业所得税年报的时候,填写本年折旧额,应该去累计折旧的贷方发生额,还是贷方-借方发生额,因为处置固定资产的时候,结转了原来的折旧额
老师好!所得税汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整明细表资产原值填的是12月末的数据吗?本年折旧,摊销金额是贷方累计数减去借方累计数吗?我们公司处理了固定资产借方累计数大于贷方累计数,那是不是填个负数呢?