你好 摘要:收到股东投资的设备 分录是 借:固定资产—某某设备 贷:实收资本—某某股东

4月15号收到投资人投入星期七一台价值¥58,000已经验收使用,编辑转账凭证,摘要()借方科目:一级科目()二级或明细(),贷方科目,一级科目(),二级或明细()
甲公司与乙公司为同一母公司所属的两个子公司。甲公司以固定资产和银行存款作为合并对价取得乙公司60%的股权。甲公司投出固定资产账面原价5000万元,已提折旧800万元,已提减值准备400万元,按计税价格计算的增值税520万;投出银行存款3000万元。合并日,乙公司所有者权益在最终控制方的账面价值为12000万元。另外,甲公司另以银行存款支付审计、评估、法律等直接合并费用100万元。计算:1、固定资产账面价值=2、长期股权投资入账价值=3、合并对价的账面价值=4、长期股权投资入账价值与合并对价的账面价值和增值税之和的差额计入()会计科目(要求注明一级科目和二级科目)老师能详细解答这个题目吗,谢谢
某事业单位(增值税小规模纳税人)2021年12月发生的经济业务如下1.收到从财政专户的教育收费收入50000元2.收到向甲企业提供技术服务的收入30000元,该收入不采用财改专户还方式管理3.收到非独立核算部门销售产品取得收入5150元(含增值税),款项已存入银行4.收到上单位拨入的非财政资金补助款250000元5收到附属A单位上的收入50000元6年末按合同完成进度确认年初已预收的科研经费150000元为事业收入7年末,按合同完成进度确认应收科研经费100000元为事业收入8年末,收到长期债券投资的利息收入50000元要求:根据上述经济业务逐一分别财务会计和预算会计编制会计分录,其中涉及“资金结存”科目的,要求列出二级明细科目
南昌元康公司为一般纳税人,增值税率13%。财务部有001账套主管,002出纳(出纳及出纳签字的权限),003会计(总账、应付、应收所有权限),004业务人员(采购、销售管理模块所有权限)四个用户,已经启用了总账、采购管理、销售管理、应收管理、应付系统。根据题目用文字描述相应的业务处理流程,并填写业务生成的凭证,最后对生成的凭证进行记账处理。说明:每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额,签名不需填写。1、2020年7月3日,收到广昌商贸公司转账支票1张,金额120000元,用以归还前欠货款。2、2020年7月12日,确认金源公司的一笔货款250000无法收回,作为坏账处理。3、2020年7月20日,收到东恒公司开出增值税发票,列明采购甲材料10吨,不含税单价1500元,款项尚未收到。4、2020年7月20日,销售部购入打印机一台,单价1500元,取得增值税专用发票,以转账支票支付。
根据下列各项经济业务编制相应的会计分录,每题按题目要求填写凭证名称、凭证类型(采用收、付、转三类)、凭证编号(从001开始)、业务日期、摘要、会计科目(明细到末级科目)、金额,签名不需填写。1、A公司以银行存款支付办公费5000元。2、C公司向红日公司购买甲材料,不含税价20000元,增值税3400元,货款未付,材料验收入库。3、甲公司生产A产品领用原材料15000元。4、结转本月完工A产品入库,产品入库实际成本30000元。5、向N公司销售A产品一批,取得不含税收入50000元,增值税8500元,款项未收。6、购入一台新机器,买价10000元,增值税1700元,设备当即使用,款项已通过银行支付。7、结转本月已销售A产品成本35000元。8、以现金发放职工工资20000元。9、厂办人员李煜出差,预借差旅费2000,以现金支付。10、某公司的150000元投资,存入银行。
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
你好 老师 比如公司提供资料 法人也提供资料 最后贷款的这个金额是到法人名下的 法人其实是贷款转给公司使用的 这个账怎么做 最主要的是后续的还贷款是法人还 公司转账给法人 这个账又怎么做
老师,现在劳务派遣怎么开票呢?一般纳税人在选择开票的时候是选差额计税吗?按6%,然后全额扣除工资社保。
请问老师,原材料或者滞销的产品报废,会被税务判定为进项税额转出,或者视同销售缴纳增值税吗?
老师,(1)灌出的酒有不满500ml的,不能卖,想要给员工分,当做次品核算成本入库,再出,可以不? (2)如果当做是次品,计提福利费时按销售价还是按成本价? (3) 虽然给员工分了,也当做酒损处理,不核算次品成本,不做入库,全由成品承担成本,这样做可以不?
老师 建筑行业 之前根据合同在以前年度做了未开票收入已申报税款,现在得知结算产值小于合同额,这种情况我要如何操作
个税手续费只有十几元,这个记什么科目