1、固定资产账面价值=5000-800-400=3800 2、长期股权投资入账价值=4520%2B3000 3、合并对价的账面价值=3800%2B3000 4、长期股权投资入账价值与合并对价的账面价值和增值税之和之差计入(资产处置损益)

甲公司和乙公司为两个互不关联的独立企业,合并之前不存在投资关系。2020年3月1日,甲公司和乙公司达成合并协议,约定甲公司以固定资产作为合并对价,取得乙公司80%的股权。合并日,甲公司固定资产的账面原价为1680万元,已计提折1旧320万元,已提取減值准备80万元,公允价值为1100万元;乙公司所有者权益账面价值为1200万元。合并中,甲公司支付审计费等费用共计15万元。作出相应分录
你海公司和b公司为同一母公司所诉两个子公司青海公司达成与公司合并的协议约定新海公司已固定资产和银行存款作为合并对价取得公司百分之六十的股权星海公司投出固定资产的账面原价为两千五百万元以计提折旧六百万元你海公司和b公司为同一母公司所诉两个子公司青海公司达成与公司合并的协议约定星海公司以固定资产和银行存款作为合并对价取得b公司60%的股权星海公司投出固定资产的账面原价为2500万元以计提折旧600万元未计提固定资产减值准备按计价格计算的增值税税额为260万元投出银行存款为1500万元企业合并日公司所有权益所有者权益在最终合并在最终控制方合并财务报表中的账面价值总额为6000万元新海公司资本公积股本溢价科目余额为200万元星海公司另一银行存款支付直接合并费用50万元要求要求编制星海公司同通过同一控制下的企业合并取得长期股权投资的下列会计分录第三问支付直接
2星海公司和B公司为同一母公司所属的两个子公司。星海公司达成与B公司合并的协议,约定星海公司以固定资产和银行存款作为合并对价,取得B公司60%的股权。星海公司投出固定资产的账面原价为2500万元,已计提折旧600万元,未计提固定资产减值准备,按计税价格计算的增值税税额为260万元;投出银行存款1500万元。企业合并日,B公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值总额为6000万元,星海公司“资本公积一股本溢价”科目余额为200万元。星海公司另以银行存款支付直接合并费用50万元。8要求:编制星海公司通过同一控制下的企业合并取得长期股权投资的下列会计分录。会业关联怎公意组求(1)将参与合并的固定资产转入清理。合电0(2)确认企业合并取得的长期股权投资。合业金(5(3)支付直接合并费用。即01x
甲公司与乙公司为同一母公司所属的两个子公司。甲公司以固定资产和银行存款作为合并对价取得乙公司60%的股权。甲公司投出固定资产账面原价5000万元,已提折旧800万元,已提减值准备400万元,按计税价格计算的增值税520万;投出银行存款3000万元。合并日,乙公司所有者权益在最终控制方的账面价值为12000万元。另外,甲公司另以银行存款支付审计、评估、法律等直接合并费用100万元。计算:1、固定资产账面价值=2、长期股权投资入账价值=3、合并对价的账面价值=4、长期股权投资入账价值与合并对价的账面价值和增值税之和的差额计入()会计科目(要求注明一级科目和二级科目)老师能详细解答这个题目吗,谢谢
甲公司与乙公司为两个互不关联的独立企业。甲公司以固定资产和银行存款作为合并对价取得乙公司60%的股权。甲公司投出固定资产账面原价5000万元,已提折旧800万元,已提减值准备400万元,公允价值4000万元,按计税价格计算的增值税520万;投出银行存款3000万元。合并日,乙公司所有者权益在最终控制方的账面价值为12000万元。另外,甲公司另以银行存款支付审计、评估、法律等直接合并费用100万元。计算:1、固定资产账面价值=2、长期股权投资入账价值=3、合并对价的账面价值=4、长期股权投资入账价值与合并对价的账面价值和增值税之和之差计入()会计科目老师解答一下这个题目,谢谢
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?