你好,计算和分录多,请稍后

收到专票,暂时不抵扣怎么做账?后期抵扣的分录怎么做
包装礼盒成负数了怎么办
本月的进项票太多,没有全部认证,当时的凭证已经写过应交税费——应交增值税(进项税额)了,请问现在该怎么做账写分录啊
公司车辆出租,过路费由公司设备扣款,合同签订代收代付,发票开给承租方,这样操作可行么?
想问一下,24年最后一个季度的企业所得税我计提到25年了,怎么处理
请问个体户没有发工资,需要零申报个税吗?
请问老师发票一红一蓝虽然抵消了,单是现在我不是又重新开了一张发票吗,重新开的发票会有税款产生吗?请apple老师解答
请问跨年度开的票怎么红冲啊 对方没有抵扣 然后记账怎么记账
老师,请问其他应收款,应收账款长期挂账,要交税吗?
小微企业未达起征点发生的销售业务,做账时用不用计提增值税,分录怎么做
可以了吗?
2019.1.1 借:银行存款400贷:长期借款400借:在建工程400 应交税费-应交增值税-进项税51贷:银行存款4512019.12.31 借:在建工程20贷:应付利息20借:固定资产420贷:在建工程420 双倍余额法折旧 第一年折旧=420*2/10=8484借:制造费用84贷:累计折旧84
2019.1.1 借:银行存款400 贷:长期借款400 借:在建工程400 应交税费-应交增值税-进项税51 贷:银行存款4512019.12.31 借:在建工程20 贷:应付利息20 借:固定资产420 贷:在建工程420 双倍余额法折旧 第一年折旧=420*2/10=8484 借:制造费用84 贷:累计折旧84