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公司名下有一辆车,这辆车是二手车,为什么说是二手车呢,因为买的时候,发票就是二手车销售发票。现在,公司要把这个车卖出去,卖给个人,就是自然人,公司肯定是要开发票给个人的,我知道要缴纳增值税及附加税,但是这个增值税我怎么缴纳呢?

2022-04-27 12:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-27 12:19

单位是一般纳税人吗?是零九年之后买来的吗?

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快账用户8121 追问 2022-04-27 12:27

是的,是的

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齐红老师 解答 2022-04-27 12:27

那就是一般纳税人13%的增值税 印花税万分之5、附加税12% 如果是小型微利企业,印花税附加税可以减半。

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快账用户8121 追问 2022-04-27 12:36

我现在有个疑问,增值税那里,有人说是13%开票,有人说是3%减按2%开票,到底哪个是对的?为什么同一个问题,总是答案不一致,这让学员怎么办?

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快账用户8121 追问 2022-04-27 12:39

关于你第一次回复我的,你问我是09年以后买的吗,这个是什么意思?你先要搞清楚,这辆车一开始是A企业买了的,属于A企业,后来我企业在A企业手中买过了,所以这辆车对于我企业来说是二手车,这个流程和事实

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齐红老师 解答 2022-04-27 12:47

按照3%是哪个政策来的。

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齐红老师 解答 2022-04-27 12:47

零九年之后买来的税率就是13%一般计税的,即使你当时没有抵扣,那是你的发票不合格,你没有抵扣,不是政策不允许抵扣,如果是当时是政策不允许抵扣的话,你们单位没有抵扣,按照3%来开发票,按照2%来交增值税。

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快账用户8121 追问 2022-04-27 13:22

我不知道啊,就是因为不知道,所以才问啊

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:24

有人说是3%减按2%开票,到底哪个是对的 你问他要文件 那个人说的

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:25

1、自2009年1月1日起,一般纳税人销售自己使用过的固定资产,应区分不同情形征收增值税: (1)销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产,按照适用税率征收增值税;销售价款乘17%,除向个人销售外,可以开专用发票。 (2)销售自己使用过的2008年12月31日以前购进、自制的固定资产,按照4%征收率减半征收增值税,应开具普通发票。销售金额/(1+4%)乘4%乘50%。销售额=含税销售额/(1+4%) 应纳税额=销售额乘4%/2 已使用过的固定资产,是指纳税人根据财务会计制度已经计提折旧的固定资产。 2、小规模纳税人销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税,应开具普通发票。 销售额=含税销售额/(1+3%) 应纳税额=销售额乘2%

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:26

这个是文件的 然后现在16%的税率改成了13% 4%税率改成了3%。

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快账用户8121 追问 2022-04-27 13:32

所以你的意思是我的情况是第一种,按照13%直接开票?因为我卖个个人,所以只能开普票。如果是卖给公司,我可以开专票,是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:37

对的是的是这么理解是这个意思。

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快账用户8121 追问 2022-04-27 13:38

我按照13个点开票,我税目怎么选择?

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:42

你好 机动车*某某汽车。

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快账用户8121 追问 2022-04-27 13:47

我企业又不是专门买汽车的,我能这样子选择吗?我企业是普通的生产制造业,虽然税率也是13

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齐红老师 解答 2022-04-27 13:54

可以的,销售固定资产不需要有经营范围。

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你好,你开给购买方就可以的。
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你好,这个你有没有抵扣过进项税?
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