你好 这个是包括的

老师,连续亏损3年,现在2024年纳税调增了缴了219元企业所得税,但利润总额还是负数,缴税后税务局还会不会找企业?
老师好,我想问问公司要减资,公司减资的部分为未实缴的部分,账上的应收账款和应付账款金额都比较大,账上有未分配利润,减资有什么风险?需要缴纳税费吗?同比例减资和不同比例减资有什么区别?
老师,我是外贸出口企业,供应商发票开进来审核无误,但是我单证还没收集齐全不打算次月申请退税,担心发票会被供应商冲红,我是否可以先把进项发票做退税勾选,不去确认用途,等过两三个月以后单证齐全确认要退税了再去确认用途?
老师,咨询一下社保抵减缴的部分怎么做账啊? 比如6月应缴社保费12811.2元,银行实际扣款12739.04,差额63.14元,查出来63.14元这部分是单位工伤险显示的抵缴,那么财务上如何记账呢?
请问老师,单位取得个人出租房屋的发票,税率写的是0%,需要对方重新开具么?为超过月租金10万元的,正确的税率是:免税、不征税、星号,
这个有一家公司对公账户不能用,人家要求我转到他个人卡里,然后他给我开一张发票备注现金,这样可以操作吗?
老师好,请问截止到11月份赡养老人的专项附加扣除应该是1500/月×11=16500元,为何个税申报系统上显示是15000元呢?
请老师帮我梳理一下总额法,净额法,递延收益,其他收益,与资产有关,与收益有关这些之间的关系和判断方式,有点混乱
为什么应付账款付不出去,入营业外收入还需要缴纳企业所得税,老师?
老师,不是我们公司的员工,帮我们租房子,从公司借一笔钱,当时直接打给这个张某某,但他不是员工,能否直接用其他的差旅费住宿票,冲他的账呢?
老师,去年2021年汇算清缴前发放的前年2020年工资,不在这次2021年的实际发放工资里吧?
同学 去年2021年汇算清缴前发放的前年2020年工资,这个在21年做20年汇算清缴的时候已经申报了吗? 如果已经申报 这个情况是不用放的。
好的,老师,我2021年计提的工资325万,实际发放的323万(含2020年纳税调增的26万),2021年还有28万未发,那我这次账载金额填325,实际发生额和税收金额填多少?
同学 你这个 28万没发的在汇算清缴之前会发放吗?
暂时发不了尼
同学 那这个是这样。 实际计提是 325 ,实际发放是 323-26 那么实际发生额 和税收金额都是 323-26
老师,前面不是说实际发放金额包含前年补发的工资?
同学 老师这个再确认一次, 含2020年纳税调增的26万 你指的是在21年做20年汇算清缴的时候已经调增了, 然后又实际发放了是吧?
是的哦老师
好的 。再次确认后。 这个是这样,那么实际发生额 和税收金额都是 323。
那这个28万不要体现了吗??
已经体现了 同学。 你已经去年调增过一次26万了,现在已经把这26万付了,那么就应该调减, 然后你有28万没发, 28-26 就是调增2万,明白吗?
嗯嗯,那我就直接填调增2万就好了,那如果汇算清缴后发了这个28万,那明年是不是实际发放数大于计提数,就要调减了?
对的 你这次的理解正确拉~很棒。