你好 这个是包括的

上年末有2个月工资未发放,年终汇算清缴之前发放了,填写A105080中实际发生额可以按实际发放的填写吗?(包含在下一年发放的上年的工资)
汇算清缴中实际发放的金额是包含去年汇算清缴后补发的前年的工资吗
老师,汇算清缴后,发现去年计提的工资小于去年实际发放的工资,怎么做调整
汇算清缴工资薪金支出,实际发放那栏,是填整个22年发放的借方金额,要包含22年发放了21年的年终奖及12月份工资吗?
老师,你好!汇算清缴时A105050表工资薪金支出,账载与实际发生额,如果当年计提的工资次年汇算前未实际发放完,是不是按实际发放的填入实际发生额栏次?
老师,老师,商贸型出口企业样品出口未报关,要交增值税吗?
朴老师,我在理24年的账,理出24年应交印花税20但没有交,然后现在在26年补交的25(20是税款,5元是滞纳金),那交的这笔印花税就在当期(26年)计提和缴纳吗?24年已做完汇算清缴,当时的账是没有计提印花稅的,我需要反结账到24年去计提这笔印花税吗?把报表改完了再更正24年的汇算清缴?
从代账公司接手,个税扣缴,怎么在自然人电子税务局里添加这个企业,我已是财务负责人,
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
老师,公司没有业务,只是交了银行费用和收到利息,去年申报企税都好好的,但这次报一季度的弹出来一个“研发费用不能为空,点击利润总额本能累计额”窗口填写是什么意思啊?怎么填写
老师,初级会计 这做题不定项不行咋办[流泪][流泪][流泪]
个体工商户,定额的,没有超额,需要报税吗?
25年第四季度重分类报表,金蝶软件那边给我公式弄错了,申报已经报了,然后资产负债表预收账款和应收账款有问题,现在25年报也报了,审计所得税汇算清缴也弄了,我还要改之前的报表吗?一般纳税人还是只改26年一季度报表?重点是一季度的所得税申报也要填一季度季初数据的,直接改成对的季初?
建筑公司有什么费用可以税前扣除?除了日常的那些差旅费招待费办公费之类的
公司进了一批货物,销售出去了,但进项发票还没收到,没办法计入成本,怎么办
老师,去年2021年汇算清缴前发放的前年2020年工资,不在这次2021年的实际发放工资里吧?
同学 去年2021年汇算清缴前发放的前年2020年工资,这个在21年做20年汇算清缴的时候已经申报了吗? 如果已经申报 这个情况是不用放的。
好的,老师,我2021年计提的工资325万,实际发放的323万(含2020年纳税调增的26万),2021年还有28万未发,那我这次账载金额填325,实际发生额和税收金额填多少?
同学 你这个 28万没发的在汇算清缴之前会发放吗?
暂时发不了尼
同学 那这个是这样。 实际计提是 325 ,实际发放是 323-26 那么实际发生额 和税收金额都是 323-26
老师,前面不是说实际发放金额包含前年补发的工资?
同学 老师这个再确认一次, 含2020年纳税调增的26万 你指的是在21年做20年汇算清缴的时候已经调增了, 然后又实际发放了是吧?
是的哦老师
好的 。再次确认后。 这个是这样,那么实际发生额 和税收金额都是 323。
那这个28万不要体现了吗??
已经体现了 同学。 你已经去年调增过一次26万了,现在已经把这26万付了,那么就应该调减, 然后你有28万没发, 28-26 就是调增2万,明白吗?
嗯嗯,那我就直接填调增2万就好了,那如果汇算清缴后发了这个28万,那明年是不是实际发放数大于计提数,就要调减了?
对的 你这次的理解正确拉~很棒。