你好,可以不一致的,不一致的你再调整就行。

老师,暂估的原材料已经领用结转成本了,来发票我就红冲暂估,那原来的暂估时候的成本需要冲么
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,就是我问一下那个比如说21年暂估的劳务成本,暂估的也对应结转成本了,但是票在今年回来的都是费用票,这个怎么操作,之前暂估的能充冲销吗?
老师,如果用暂估的数字来结转成本,那开来的票就要跟这个暂估的数字一样对吧
老师,当月暂估的库存,卖出结转了成本,下月拿回来的成本发票,如果我当时暂估价和发票上的价款一致只需要去冲暂估库存就好,不需要去再调整上月结转成本了吧
老师,我们公司有调整申报去年7月至9月的印花税减半优惠政策,税局要求我们申请退税,退了有2368.3元,那我这个印花税是这样入账吗。我用它来抵扣了增值税。
2026 年个人所得税是怎么算来着,都忘了,麻烦帮我总结一下
你好老师 现在税务给个体户和公司打电话让交租房的房产税 房子是都租个人房主不交 承租方也不想给交这样会有什么后果
老师您好 ,去年11月2个股东转入投资款 ,摘要写的是转账 请问现在该怎么处理 ?
老师 就是刚建的厂 他们没有进销存什么的 也没有领料单 但是他们有采购单和送货单要录 这种录了就是和对方对账 还能干什么啊 我不太懂
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报增值税,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司按月开租金发票给客户,请问4月收到4-6月的租金账务处理怎么做?
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,按季度申报增值税,未达起征点免征增值税,租客4月付了4-6月的租金,合计3000元,我司按月开租金发票给客户,请问4月收到4-6月的租金账务处理怎么做?
问下,我们商贸企业,主要从厂家进货,然后每天接超市订单送货,会有过期产品 退回仓库,进销存我选择先进先出,还是移动家权平均
法人私户收货款,转到公户,对方不需要开票,这个需要申报未开票收入吗
合作社的自产自销年度汇算清缴怎么做
老师,那到时候结转的成本也要改对吗
对的是的,需要修改的。