你好,可以不一致的,不一致的你再调整就行。

你好,如果暂估入库的成本回来的发票和暂估成本的数一样,之前暂估已经结转过成本了。现在发票回来就不用结转成本了吧
在1月份时候,由于成本票没有进来,就暂估购进,后结转成本了。在2月的时候,这个成本票回来,暂估的数量金额与成本票上一致,那需要冲红暂估购进吗?需要冲成本吗?
老师,暂估的原材料已经领用结转成本了,来发票我就红冲暂估,那原来的暂估时候的成本需要冲么
老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
老师,就是我问一下那个比如说21年暂估的劳务成本,暂估的也对应结转成本了,但是票在今年回来的都是费用票,这个怎么操作,之前暂估的能充冲销吗?
建筑公司开的建筑服务-工程款发票,含税是100万,交印花税怎么交
不是坏账的应收账款收不回来,怎么做账务处理
老师,个体工商户注销,简易注销的话需要税务注销吗
老师你好我们是电商,店铺中间更换了一次主题。收入是按更换前推送呢还是更换后推送的呢
老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
老师,那到时候结转的成本也要改对吗
对的是的,需要修改的。