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老师,暂估的原材料已经领用结转成本了,来发票我就红冲暂估,那原来的暂估时候的成本需要冲么

2022-02-21 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-02-21 09:51

你好,原材料 贷:应付账款---暂估应付款 下月初用红字 借:原材料 (红字) 贷:应付账款--暂估应付款(红字) 收到发票 借:原材料(材料采购) 借:应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款)

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你好,原材料 贷:应付账款---暂估应付款 下月初用红字 借:原材料 (红字) 贷:应付账款--暂估应付款(红字) 收到发票 借:原材料(材料采购) 借:应交税费--应交增值税--进项税 贷:银行存款(应付账款)
2022-02-21
同学你好,是全额冲掉暂估,再入原材料的
2023-03-23
你好,是的哈。同步冲。
2021-11-29
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 根据发票入账 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-03-07
对的,是的,需要红冲的,然后再做发票的入库,然后再做发票结转成本。
2022-10-24
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