不用处理呀,做账是做账,报税是报税
老师您好,我们公司工资做账是实际支付时一起计提发放做进去,现在做三月份账要按照权责发生制计提三月份工资,这样1-3月就计提了四个月工资,可以将一月份计提发放的12月份工资冲销掉吗
工资记账应按照权责发生制,个税申报却按照收付实现制,这样完成中间差一个月,如何处理
比如6月工资8000,7月发放,做账按权责发生制,6月计提,7月发放,报税的话8月7月的时候就报这8000对吗?报税按照收付实现制
公司申报个人所得税是按照权责发生制还是收付实现制申报,如果当月工资计提,下个月发放汇算清缴需要调整吗
培训机构,一次性缴纳学费6000.开票6000,税务申报收入就是6000.那财务做账收入确认是按照权责发生制,实际上课的课时确认的,这个处理是对的吗?收入确认的正确做法应该怎么样
三大报表的编制依据是什么
老师你好,我们公司股权转让利润表负数,我们公司给客户返利金额较大,税务局让我们提供相关说明资料,我们没有提供,于是税务局让我们把返利去除,把利润调整正数,这样电子税务局之前申报报表也要调整,这样产生增值税税申报表销售输入跟报表不一致,有什么影响不或税务风险?
老师你好,通过拍卖出让取的土地建厂房,厂房验收竣工了,土地要一起转到厂房固定资产里吗?
异地施工开劳务费发票前需要预缴税款吗?都需要预缴什么税?可以简易计税吗?
老师,未达起征点免税部分需要计入到营业外收入~税收减免是吗?政策规定的3%减按1%征收的,2%那部分也需要计入营业外收入吗?
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗