您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:银行存款 贷:应收账款
请问,公司是在5月5号支付的费用,但是发票是在5月20号开具,公司整理凭证,可以把记账凭证日期写在5月5号,然后把银行转款凭证和发票一起附在后面吗?
收款是6月1号,给对方开票是6月28日,是收到款时先做一个预收的凭证,开发票后再做一个确认收入的凭证吗?
销售1号发生,票也是1号开的。然后款5号收到的,凭证怎么做?
比如,一张8号的发票,涵盖了1号到7号的4张销售单。这样的情况怎么出凭证?是4张销售单一起别在这张发票下面出一张凭证吗?
老师就是1号购买商品,收到发票,没付钱,贷应付账款,5号给他现金支付,什么做原始凭证啊
预支买菜,做账,怎么做表格
公司转款到股东个人,股东个人又支付了工程介绍费及这些白条费来冲他的挂账,在算所得税前是扣除出这些费用的,税务检查时会有什么影响
老师,别人叫我放法人有什么风险吗?
7月开错一张发票,税额4600,8月全额红冲,可以在申报并缴纳完7月所属期增值税后申请退税4600吗?还是要等到9月初申报万8月属期增值税再申请退税?
采购货物商品返利,先按原价付款,次月返利,怎么写分录
老师其他应付款有点大怎么调账
老师,前面的问题是关闭了吗,原题在这里
在一个公司全职申报工资个税,在一个公司代账给1500,需要怎么申报
股价下跌,股票不值钱了,不会减少投资需求吗?
老师,股东以实物注资要怎么办理?