借银行存款20 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项
想请教一下,我公司是小规纳税人小微企业,我公司有一笔款10万是借给老板的一个朋友了,然后收5%的利息,当我公司收到利息收入时,是否要给对方开增值税票,这个开的利息收入税率会是多少呢,还有我们执照范围也没有利息收入的范围,可以开吗
老板对公借款给朋友100万,利息20%。请问对方归还时多出的20万利息如何入账?
老师:我们公司在2021年的时候借给A公司1000万,到当时没签订借款合同,老板的朋友,他也不想要利息,到目前为止陆续还了有400万了。当时银行的贷款年利率是3.8%,如果不收A公司的利息,我这边怎么做账?我这边做视同利息收入可以吗?
老师,老板借他朋友100万,他朋友个人转到我们公司,我挂借款,1个月后原路还回去了,由于是老板朋友,他自己个人付了1万的利息给对方,对方没有票,老板可以用自己的加油费来报销吗,走员工福利
老师,我司收到银承对方支付贴现利息。请问账务处理怎么做呀? 收到票据:借:应收票据100万,贷:应收账款A公司。承兑: 借:银行存款80万, 借:财务费用20万 贷:应收票据100万 ,A公司要把这20万打到我司对公,请问怎么平账呀?
劳务报酬今年开票20万,明年汇算清缴,假如只有这一项所得,没有其他专项扣除,明白汇算清缴他通退税多少,麻烦算一下呢,谢谢
请问老师那个公司如果拿到工抵房要交哪些税
红冲的发票需要做账吗?
2024年12月份银行利息多记账一分钱,今年第二季度才发现,这样怎么更改。恰好今年第二季度利息也是0.01 ,我第二季度不记这个利息可以吗?或者应该怎么做分录调整一下
一般纳税人公司购买二手车,对外销售,可以开13个点的专票吗
普票上的库存商品金额是副数要怎么写分录
请问老师土地增值税的计税依据怎么计算
老师,给下解题思路!多头和空头有点晕,怎么区别?
请问,2025年6月因税率错误冲红一张24年12月开具的销售免税发票金额是68733.67元,其中有一个项目果汁发票税率开错,应该是开具13个点的税率,并在24年的增值税申报表更改成未开票收入,那25年开具的这张红字负数发票改怎么做分录。同时还有另一张红字的免税发票也是一样的错误,并在红冲的同时重新开具了一张13个点的普票。错误已附上。
老师,公司租法人私人明下的车,给公司用,可以吗
这20万需要交增值税和所得税?
你好 对的 是的 需要交
如果无息借款呢?
需要视同销售交增值税附加税
120万需要视同销售交增值税及附加?还是利息20万需要交呢?
120*银行同期贷款利率*天数 没有约定利息的安这个缴纳 这个是包含增值税的
约定了利息,就按20万交增值税 没有约定就按银行同期利息计算出利息金额交增值税对吗?
你好 对的 是这么做的